目 录
第一部分部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门主要工作任务及目标
第二部分2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
妇联是党领导下的各族各界妇女的群众组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。鄂托克前旗妇女联合会的主要工作职责是:
(一)宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策,拟定各项妇女工作计划,指导基层妇女组织开展工作。
(二)团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济和社会全面进步。
(三)教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。
(四)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督;参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定;维护妇女儿童合法权益。
(五)为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
(六)组织宣传并推动《妇女权益保障法》和各种保障妇女权益的法律、法规的全面实施,参与社会综合治理工作。
(七)承办旗委、政府和上级交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、组宣部(网络信息传播中心)、妇女发展联络部、权益部、家庭和儿童工作部、妇女儿童工作委员会办公室、妇女儿童培训中心(党建办公室)。本部门无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:鄂托克前旗妇女联合会部门本级。详细情况见表:
序 号 单位名称 单位性质
1 鄂托克前旗妇女联合会本级 财政拨款的行政单位
2 参照公务员法管理的事业单位
3 公益一类事业单位
4 公益二类事业单位
三、2024年度部门主要工作任务及目标
一是举办“三八 ”妇女节文艺演出及表彰大会,开展文体娱乐、慰问、救助、维权宣传活动,使妇女提升获得感、幸福感,提高妇女影响力。二是协调妇女儿童工作委员会成员单位做好“两纲”实施与年度统计、评估工作,做好“两纲”重点、难点问题、基层组织建设等日常工作,联合妇女儿童工作委员会成员单位开展有益于妇女儿童健康发展的活动及培训,有效提高妇女儿童关注度及地位。三是开展妇女干部素质提升培训、妇女技能培训、开展女性友好城市创建工作、基层组织建设、日常工作等,从而有效提高妇女创新创业能力及妇女素质,使妇女不断发展进步。四是开展家庭文明创建活动,开展深化巾帼脱贫行动、创建"美丽庭院"行动助力乡村振兴,利用巾帼创新创业基地举办妇女各类技能比赛及展示活动,开展婚姻家庭纠纷调解和妇女维权服务等活动,提升妇女儿童获得感、幸福感。五是做好基地日常维护、管理,购买基地展示品等,为妇女群众创业就业和发展搭建高质量平台。
第二部分 2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂托克前旗妇女联合会部门2024年度收入、支出预算总计235.97万元,与上年相比收、支预算总计各增加4.96万元,增长2.15%。 其中:
(一)收入预算总计235.97万元。包括:
1.本年收入合计235.97万元。
(1)一般公共预算拨款收入235.97万元,与上年相比增加4.96万元,增长 2.15 %。主要原因是人员工资标准增加,住房公积金等缴费基数增加。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0 万元,增长0%。主要原因是“不存在此项内容”。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是“不存在此项内容”。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是“不存在此项内容”。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是“不存在此项内容”。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长 0%。主要原因是“不存在此项内容”。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是“不存在此项内容”。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长 0%。主要原因是“不存在此项内容”。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是“不存在此项内容”。
2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是“不存在此项内容”。
(二)支出预算总计235.97万元。包括:
1.本年支出合计235.97万元。
(1)一般公共服务(类)支出203.09万元,主要用于部门日常公用经费支出、人员经费支出等。与上年相比增加1.59万元,增加0.79%。主要原因是人员工资标准增加,住房公积金等缴费基数增加。
(2)社会保障和就业(类)支出17.61万元,主要用于在职人员养老保险、职业年金缴纳。与上年相比增加1.53万元,增长9.51%。主要原因是失业和工伤保险2023年在一般公共服务(类)支出中预算,今年进行了调整。
(3)卫生健康(类)支出4.30万元,主要用于在职人员医疗保险缴纳。与上年相比减少0.02万元,减少0.46%。主要原因是2023年人员进行了调整,新调入人员基数比调出人员基数低。
(4)住房保障(类)支出10.97万元,主要用于在职人员住房公积金缴纳。与上年相比增加1.87万元,增长20.55%。主要原因是新增2名缴纳住房公积金人员,住房公积金基数进行了调整。
2.年终结转结余0万元,主要原因是“本部门无年终结转结余资金”。
二、收入预算情况说明
鄂托克前旗妇女联合会部门2024年度收入预算总计235.97 万元,包括本年收入235.97万元,上年结转结余0万元。其中:
本年一般公共预算收入235.97万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
图1收入预算图
三、支出预算情况说明
鄂托克前旗妇女联合会部门2024年度支出预算合计235.97万元,其中:基本支出200.82万元,占85.10%;项目支出35.15万元,占14.90%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
图2支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂托克前旗妇女联合会部门2024年度财政拨款收、支总预算235.97万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加4.96万元,增长2.15%。主要原因是人员工资标准增加,住房公积金等缴费基数增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂托克前旗妇女联合会部门2024年度一般公共预算财政拨款支出预算235.97万元,与上年相比增加 4.96万元,增长2.15%。 具体情况如下:
(一) 一般公共服务 (类)
一般公共服务类年初预算数为203.09万元,与上年相比增加1.59万元,增加0.79%。其中:
1.群众团体(款)行政运行 (项) 。年初预算167.94万元,与上年相比减少33.56万元,减少16.66%。变动原因:人员工资标准增加,住房公积金等缴费基数增加;上年项目支出也在行政运行中预算,今年进行了调整。
2.群众团体(款)一般行政管理事务 (项) 。年初预算35.15万元,与上年相比增加35.15万元,增加100%。变动原因:上年项目支出也在行政运行中预算,今年进行了调整。
(二)社会保障和就业支出 (类)
社会保障和就业支出类年初预算数为17.61万元,与上年相比增加1.53万元。其中:
1.行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 。年初预算10.67 万元,与上年相比减少0.05万元,减少0.47%。变动原因:2023年人员进行了调整,新调入人员基数比调出人员基数低。
2.行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算5.34 万元,与上年相比减少0.02万元,减少0.37%。变动原因:2023年人员进行了调整,新调入人员基数比调出人员基数低。
3.其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算1.60 万元,与上年相比增加1.60万元,增加100%。变动原因:失业保险和工伤保险2023年在一般公共服务(类)支出中预算,今年进行了调整。
(三)卫生健康支出 (类)
卫生健康支出类年初预算数为4.30万元,与上年相比减少0.02万元。其中:
1.行政事业单位医疗支出 (款) 行政单位医疗支出 (项) 。年初预算4.30 万元,与上年相比减少0.02万元,减少0.46%。变动原因:2023年人员进行了调整,新调入人员基数比调出人员基数低。
(四)住房保障支出 (类)
住房保障支出类年初预算数为10.97万元,与上年相比增加1.87万元。其中:
1.住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 。年初预算10.97 万元,与上年相比增加1.87万元,增长20.55%。变动原因:新增2名缴纳住房公积金人员,住房公积金基数进行了调整。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂托克前旗妇女联合会部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算200.82万元,其中:
( 一 )人员经费176.14万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
( 二 ) 公用经费24.68万元。主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂托克前旗妇女联合会部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.43万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.43万元,占0%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.43万元,比上年预算增加0万元,增长0%;其中:
1.因公出国 (境) 费预算支出0万元, 比上年预算增加0 万元,主要原因“本年无因公出国 (境) 费支出”。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
( 1 ) 公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因“本年无公务用车购置支出”。
(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0 万元,主要原因“本年无公务用车运行维护费支出”。
3.公务接待费预算支出0.43万元,比上年预算增加0万元,主要原因“本年公务接待费与上年相比无变动”。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂托克前旗妇女联合会部门2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0% 。主要原因“本年无政府性基金预算支出”。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂托克前旗妇女联合会部门2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0% 。主要原因“本年无国有资本经营预算支出”。
十、项目支出预算情况说明
鄂托克前旗妇女联合会部门2024年度预算安排项目5个,项目预算总金额35.15万元。其中,财政本年拨款金额35.15万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂托克前旗妇女联合会部门2024年度机构运行经费预算支出24.68万元,与上年相比减少2.96万元,减少10.09%。主要原因是:我单位车编统一交回机关事务服务中心,其他交通费用比上年减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂托克前旗妇女联合会部门2024年度政府采购支出预算总额1.10万元,其中:拟采购货物支出0.80万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0.30万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂托克前旗妇女联合会部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备 0台 (套) ,单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂托克前旗妇女联合会部门2024年度填报绩效目标的预算项目5个,公开项目5个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算35.15万元,占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入,包括事业收入 (不含教育收费) 、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入 (包含债务收入、投 资收益等 ) 。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。
八、“三公”经费:指部门 (单位) 用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中,因公出国 (境) 费反映部门 (单位)公务出国 (境)
的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车 购置及运行维护费反映部门 (单位) 公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映部门 (单位) 按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。
九、机构运行经费:指部门 (单位) 使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:徐叶婷 联系电话:15247785432