目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
旗委政法委预算旗委政法委是旗委领导、管理全旗政法工作的职能部门,担负着社会管理综合治理、维护社会稳定、政法队伍建设、执法监督等重要任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、综治督导室、队伍建设科。本部门下属单位包括:社会治安综合治理中心、法学会。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:中共鄂托克前旗委员会政法委员会本级。详细情况见表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
中共鄂托克前旗委员会政法委员会本级 |
财政拨款的行政单位 |
2 |
|
参照公务员法管理的事业单位 |
3 |
|
公益一类事业单位 |
4 |
|
公益二类事业单位 |
第二部分 2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
中共鄂托克前旗委员会政法委员会2024年度收入、支出预算总计1079.32万元,与上年相比收、支预算总计各增加18.41万元,增长1.75%。其中:
(一)收入预算总计1079.32万元。包括:
1.本年收入合计1079.32万元。
(1)一般公共预算拨款收入1060.91万元,与上年相比增加18.41万元,增长1.75%。主要原因是单位人员社保基础调整,社保金增多。
(2)政府性基金预算拨款收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00 %。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余0.00万元。与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
(二)支出预算总计1079.32万元。包括:
1.本年支出合计1079.32万元。
(1)一般公共服务(类)支出848.57万元,主要用于“保障机构运转”。
(2)公共安全(类)支出81.99万元,与上年相比增加71.99万元,增长719.9%。变动原因:调整功能科目款项
(3)社会保障和就业支出82.5元,与上年相比增加34.64万元,增长72.37%。变动原因:人员缴纳基数调整。
(4)住房保障支出46.83元,与上年相比增加19.87万元,增长73.7%。变动原因:人员缴纳基数调整。
(5)卫生健康支出19.43元,与上年相比增加6.57万元,增长33.81%。变动原因:人员缴纳基数调整。
2.年终结转结余0.00万元,主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
中共鄂托克前旗委员会政法委员会2024年度收入预算总计1079.32万元,包括本年收入1079.32万元,上年结转结余0.00万元。其中:
本年一般公共预算收入1079.32万元,占100%;本年政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%;本年国有资本经营预算收入0.00万元,占0.00%;本年财政专户管理资金收入0.00万元,占0.00%;本年事业收入收入0.00万元,占0.00%;本年事业单位经营收入收入0.00万元,占0.00%;本年上级补助收入收入0.00万元,占0.00%;本年附属单位上缴收入收入0.00万元,占0.00%;本年其他收入收入0.00万元,占0.00%;上年结转结余的一般公共预算收入收入0.00万元,占0.00%;上年结转结余的政府性基金预算收入收入0.00万元,占0.00%;上年结转结余的国有资本经营预算收入收入0.00万元,占0.00%;上年结转结余的财政专户管理资金收入0.00万元,占0.00%;上年结转结余的单位资金收入0.00万元,占0.00%。
图1 收入预算图
三、支出预算情况说明
中共鄂托克前旗委员会政法委员会2024年度支出预算合计1079.32万元,其中:基本支出848.57万元,占78.62%;项目支出114.8万元,占10.63%;事业单位经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
图2 支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
中共鄂托克前旗委员会政法委员会2024年度财政拨款收、支总预算1079.32万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加18.41万元,增长1.75%。主要原因是单位人员基数调整,社会保险经费增多。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共鄂托克前旗委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1079.32万元,与上年相比增加18.41万元,增长1.75%。具体情况如下:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务类年初预算数为848.57万元,与上年相比增加-114.65万元。其中:
1.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算848.57万元,与上年相比增加-114.65万元, 增加-11.9 %。变动原因:支出科目调整。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类年初预算数为82.5万元,与上年相比增加-34.64万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算48.16万元,与上年相比增加16.25万元,增长50.92%。变动原因:人员社保基数调整。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算24.08万元,与上年相比增加8.13万元,增长50.97%。变动原因:人员社保基数调整。
(三)住房保障支出(类)
住房保障支出类年初预算数为46.83万元,与上年相比增加19.87万元。其中:
1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算46.83万元,与上年相比增加19.87万元,增长73.7%。变动原因:人员社保基数调整。
(四)公共安全支出(类)
其他公共安全支出类年初预算数为5万,与上年相比增加5万元。其中:
1. 国家司法救助支出。年初预算5万元,与上年相比增加-5万元,增长-50%。变动原因:预算金额进行调整。
(五)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类年初预算数为19.43万元,与上年相比增加6.57万元。其中:
1.行政单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算19.43万元,与上年相比增加6.57万元,增长51.08%。变动原因:人员社保基数调整。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中共鄂托克前旗委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算879.45万元,其中:
(一)人员经费801.16万元。主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
(二)公用经费72.02万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
中共鄂托克前旗委员会政法委员会2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算支出5.73万元,其中因公出国 (境) 费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出5.00万元,占89.16%;公务接待费支出0.73万元,占10.84%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.73万元,比上年预算减少1万元,减少14.85%;其中:
1.因公出国(境)费预算支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,主要原因不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出5.00万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0.00万元, 比上年预算增加0.00万元,主要原因不存在此项内容。
(2)公务用车运行维护费预算支出5.00万元,比上年预算减少1万元,机关车辆交回机关服务中心。
3.公务接待费预算支出0.73万元,比上年预算减少0万元,主要原因无变动。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
中共鄂托克前旗委员会政法委员会2024年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
中共鄂托克前旗委员会政法委员会2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
中共鄂托克前旗委员会政法委员会2024年度预算安排项目11个,项目预算总金额114.8万元。其中,财政本年拨款金额114.8万元,财政拨款结转结余0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,单位资金0.00万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
中共鄂托克前旗委员会政法委员会2024年度机构运行经费预算支出72.02万元,与上年相比增加0.66万元,增加0.92%。主要原因是:新增取暖费。
十二、政府采购支出预算情况说明
中共鄂托克前旗委员会政法委员会2024年度政府采购支出预算总额22.1万元,其中:拟采购货物支出16.8万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出5.3万元。
十三、国有资产占用情况说明
中共鄂托克前旗委员会政法委员会共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元 (含) 以上的通用设备0台(套),单价100万元 (含) 以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
中共鄂托克前旗委员政法委员会2024年度填报绩效目标的预算项目11个,公开项目11个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算114.88万元,占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
1.财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
3.财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
4.单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
7.对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
8.“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息
反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:同嘎拉其其格 联系电话:13474899913
第五部分 2024年度中共鄂托克前旗
委员政法委员会预算表
公开01表
收支总表 |
|||
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
1,079.32 |
一、一般公共服务支出 |
848.57 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
81.99 |
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化体育旅游与传媒支出 |
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
82.50 |
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
19.43 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城市社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
46.83 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
二十六、转移性支付 |
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
三十、抗疫特别国债还本支出 |
|
|
|
三十一、与中央财政往来性支出 |
|
本年收入合计 |
1,079.32 |
本年支出合计 |
1,079.32 |
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
收 入 总 计 |
1,079.32 |
支 出 总 计 |
1,079.32 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
|||
口径说明: 一般公共预算拨款收入:取值口径为部门预算编制二上细化表,【资金性质】=111一般公共预算资金 ,114外国政府和国际组织赠款;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 政府性基金预算拨款收入:取值口径为部门预算编制二上细化表,【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 国有资本经营预算拨款收入:取值口径为部门预算编制二上细化表,【资金性质】=13国有资本经营预算资金;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 财政专户管理资金收入:取值口径为部门预算编制二上细化表,【资金性质】=2财政专户管理资金;【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入,事业单位经营收入,上级补助收入,附属单位上缴收入,其他收入:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余:=【资金来源】为13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余,23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余数据之和 年终结转结余:=收入总计-本年支出合计 |
表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
016 |
中共鄂托克前旗委员会政法委员会(部门) |
1,079.32 |
1,079.32 |
1,079.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
016001 |
中共鄂托克前旗委员会政法委员会 |
1,079.32 |
1,079.32 |
1,079.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1,079.32 |
1,079.32 |
1,079.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
口径说明: 取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算:【资金性质】=111一般公共预算资金,112一般债券,113外国政府和国际组织贷款,114外国政府和国际组织赠款;【资金来源】=本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 政府性基金预算:【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券;【资金来源】=本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 国有资本经营预算:【资金性质】=13国有资本经营预算资金;【资金来源】=本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 财政专户管理资金:【资金性质】=2财政专户管理资金;【资金来源】=本级财力—13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助—23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入,事业单位经营收入,上级补助收入,附属单位上缴收入,其他收入:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算:【资金性质】=111一般公共预算资金,112一般债券,113外国政府和国际组织贷款,114外国政府和国际组织赠款;【资金来源】≠本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 政府性基金预算:【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券;【资金来源】≠本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 国有资本经营预算:【资金性质】=13国有资本经营预算资金;【资金来源】≠本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 财政专户管理资金:【资金性质】=2财政专户管理资金;【资金来源】≠本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 单位资金:【资金性质】=31事业收入资金,32上级补助收入资金,33附属单位上缴收入资金,34事业单位经营收入资金,39其他收入资金;【资金来源】≠本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 |
公开03表
支出总表
编制单位:中共鄂托克前旗委员会政法委员会 金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
201 |
一般公共服务支出 |
848.57 |
733.69 |
114.88 |
|
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
848.57 |
733.69 |
114.88 |
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
733.69 |
733.69 |
|
|
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
114.88 |
|
114.88 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
81.99 |
|
81.99 |
|
|
|
20402 |
公安 |
76.99 |
|
76.99 |
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
76.99 |
|
76.99 |
|
|
|
20406 |
司法 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.50 |
79.50 |
3.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.24 |
72.24 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.16 |
48.16 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.08 |
24.08 |
|
|
|
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.27 |
7.27 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.27 |
7.27 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.43 |
19.43 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.43 |
19.43 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.43 |
19.43 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
46.83 |
46.83 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
46.83 |
46.83 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
46.83 |
46.83 |
|
|
|
|
合计 |
1,079.32 |
879.45 |
199.87 |
|
|
|
公开04表
财政拨款收支总表
编制单位:中共鄂托克前旗委员会政法委员会 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
1,079.32 |
一、本年支出 |
1,079.32 |
(一)一般公共预算拨款 |
1,079.32 |
(一)一般公共服务支出 |
848.57 |
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
81.99 |
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化体育旅游与传媒支出 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
82.50 |
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
19.43 |
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
(十二)城市社区支出 |
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
46.83 |
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
(二十六)转移性支付 |
|
|
|
(二十七)债务还本支出 |
|
|
|
(二十八)债务付息支出 |
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
|
|
(三十)抗疫特别国债还本支出 |
|
|
|
(三十一)与中央财政往来性支出 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
收 入 总 计 |
1,079.32 |
支 出 总 计 |
1,079.32 |
公开05表
一般公共预算支出表
编制单位:中共鄂托克前旗委员会政法委员会 金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
848.57 |
733.69 |
661.68 |
72.02 |
114.88 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
848.57 |
733.69 |
661.68 |
72.02 |
114.88 |
2013101 |
行政运行 |
733.69 |
733.69 |
661.68 |
72.02 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
114.88 |
|
|
|
114.88 |
204 |
公共安全支出 |
81.99 |
|
|
|
81.99 |
20402 |
公安 |
76.99 |
|
|
|
76.99 |
2040299 |
其他公安支出 |
76.99 |
|
|
|
76.99 |
20406 |
司法 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
2040699 |
其他司法支出 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
82.50 |
79.50 |
79.50 |
|
3.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.24 |
72.24 |
72.24 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.16 |
48.16 |
48.16 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.08 |
24.08 |
24.08 |
|
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
3.00 |
|
|
|
3.00 |
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
3.00 |
|
|
|
3.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.27 |
7.27 |
7.27 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.27 |
7.27 |
7.27 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.43 |
19.43 |
19.43 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.43 |
19.43 |
19.43 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.43 |
19.43 |
19.43 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
46.83 |
46.83 |
46.83 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
46.83 |
46.83 |
46.83 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
46.83 |
46.83 |
46.83 |
|
|
|
合 计 |
1,079.32 |
879.45 |
807.43 |
72.02 |
199.87 |
注:一般公共预算支出情况表公开到功能分类项目级科目。
公开06表
一般公共预算基本支出表
编制单位:中共鄂托克前旗委员会政法委员会 金额单位:万元
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
301 |
工资福利支出 |
801.16 |
801.16 |
|
30101 |
基本工资 |
127.14 |
127.14 |
|
30102 |
津贴补贴 |
144.74 |
144.74 |
|
30103 |
奖金 |
7.73 |
7.73 |
|
30107 |
绩效工资 |
107.78 |
107.78 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
48.16 |
48.16 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.08 |
24.08 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.43 |
19.43 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.27 |
7.27 |
|
30113 |
住房公积金 |
46.83 |
46.83 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
268.02 |
268.02 |
|
302 |
商品和服务支出 |
72.02 |
|
72.02 |
30201 |
办公费 |
7.67 |
|
7.67 |
30203 |
咨询费 |
0.20 |
|
0.20 |
30205 |
水费 |
3.00 |
|
3.00 |
30206 |
电费 |
3.00 |
|
3.00 |
30207 |
邮电费 |
7.90 |
|
7.90 |
30208 |
取暖费 |
11.17 |
|
11.17 |
30211 |
差旅费 |
15.00 |
|
15.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.73 |
|
0.73 |
30228 |
工会经费 |
7.59 |
|
7.59 |
30229 |
福利费 |
5.18 |
|
5.18 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
5.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.58 |
|
5.58 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.27 |
6.27 |
|
30305 |
生活补助 |
6.27 |
6.27 |
|
合计 |
879.45 |
807.43 |
72.02 |
注:一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。
公开07表
一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
单位名称 |
2023年预算数 |
2023年执行数 |
2024年预算数 |
|||||||||||||||
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||
016001-中共鄂托克前旗委员会政法委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.73 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.73 |
表8 |
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
口径说明: 【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券 |
表9 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
口径说明: 【资金性质】=13国有资本经营预算资金 |
表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出表 |
||||||||||||
|
|
单位:万元 |
||||||||||
类型 |
项目名称 |
单位编码 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||
部门预算项目 |
社会治安综合治理工作经费(业务费) |
016001 |
中共鄂托克前旗委员会政法委员会 |
10.73 |
10.73 |
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
“四级联动”网格化管理工作经费(业务费) |
016001 |
中共鄂托克前旗委员会政法委员会 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
警司联调(社区聘用人员)工作经费(业务费) |
016001 |
中共鄂托克前旗委员会政法委员会 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
扫黑除恶工作经费(业务费) |
016001 |
中共鄂托克前旗委员会政法委员会 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
平安建设工作经费(业务费) |
016001 |
中共鄂托克前旗委员会政法委员会 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
涉法涉诉特殊困难群体生活救助经费(业务费) |
016001 |
中共鄂托克前旗委员会政法委员会 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
法学会工作经费(业务费) |
016001 |
中共鄂托克前旗委员会政法委员会 |
23.15 |
23.15 |
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
维稳工作经费(业务费) |
016001 |
中共鄂托克前旗委员会政法委员会 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
反邪教工作经费(业务费) |
016001 |
中共鄂托克前旗委员会政法委员会 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
严重精神障碍患者监护补贴工作经费(政策性资金) |
016001 |
中共鄂托克前旗委员会政法委员会 |
76.99 |
76.99 |
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
政法干警人身保险费(业务费) |
016001 |
中共鄂托克前旗委员会政法委员会 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
199.87 |
199.87 |
|
|
|
|
|
|
|
口径说明: 一般公共预算拨款收入:【资金性质】=111一般公共预算资金 ,114外国政府和国际组织赠款;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 政府性基金预算拨款收入:【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 国有资本经营预算拨款收入:【资金性质】=13国有资本经营预算资金;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 财政专户管理资金收入:【资金性质】=2财政专户管理资金;【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入,事业单位经营收入,上级补助收入,附属单位上缴收入,其他收入:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 |
表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目绩效目标表 |
||||||||||||
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||
项目名称 |
项目单位 |
项目类别 |
预算数 |
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
分值 |
住房公积金(在职) |
016001-中共鄂托克前旗委员会政法委员会 |
工资福利支出 |
46.83 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||||
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
大额医疗(在职) |
016001-中共鄂托克前旗委员会政法委员会 |
工资福利支出 |
0.17 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||||
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
残疾人保障金(在职) |
016001-中共鄂托克前旗委员会政法委员会 |
工资福利支出 |
5.16 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
生育保险(在职) |
016001-中共鄂托克前旗委员会政法委员会 |
工资福利支出 |
1.20 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
||||||
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
失业保险(在职) |
016001-中共鄂托克前旗委员会政法委员会 |
工资福利支出 |
1.50 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
效益指标 |