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鄂托克前旗经济作物工作站2021年度部门预算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-03-19 16:54

鄂托克前旗经济作物工作站

2021年度部门预算公开报告

目录

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项(条件成熟的部门公开)

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

……

第四部分 名词解释

详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门(单位)实际情况进行说明。

第五部分 2021年部门预算公开表

一、2021年财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目绩效目标表

第一部分本部门概况

一、主要职能职责

1.负责全旗经济作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范和推广。

2.负责全旗经济作物和特色农业发展规划的编制;有关重大科技项目的攻关。

3.负责名优特农产品生产基地的建设工作。

4.负责全旗设施农业技术的引进、试验、示范和推广。

5.负责对农业科技人员和农民开展技术培训,指导全旗经济作物技术应用及普及。

二、机构情况:鄂托克前旗经济作物工作站成立于1997年5月,为正股级,隶属于鄂托克前旗农牧局二级事业单位,执行事业单位财务会计制度,2021年独立编制机构数为1个,事业编制人数6人。其他人员2人,试用人员1人、遗嘱人员1人。

第二部分2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

(一)2021收入预算64.85万元,比2020年预算增加0.61万元,增加1.0%,增加主要原因是本年度工作人员工资上涨。故预算比上年增加。支出预算64.85万元,比2020年预算数增加1.0%。主要原因是本年度工作人员工资上涨,故预算比上年增加。

2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入64.85万元,其中:一般公共预算拨款收入64.85万元,占比100%。

(二)2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出64.85万元,其中:基本支出0.61万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算64.85万元,包括:一般公共预算财政拨款64.85万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

农林水支出类64.85万元,比上年预算数增加0.61万元。主要原因是本年度工作人员工资上涨。故预算比上年增加。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(一)因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。

(三)公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

四、机关运行经费安排情况说明

2021年,本部门机关运行经费预算0.39万元,主要包括福利费0.39万元。比上年增加0.01万元,增加2.5%。主要原因是工资增加。

五、政府采购预算情况说明

本单位本年度无采购。

第三部分其他公开事项说明

一、转移支付情况说明

我单位2021年无转移支付情况预算。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2021年无重点项目。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,我单位无公务用车。

第四部分名词解释(参考)

1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

9、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加”。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:高树娟 联系电话:13304774626

第六部分 2021年部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

        经济作物站2021年预算.pdf
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