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鄂托克前旗委员会办公室2023年度预算公开说明报告和相关表

作者: 来源: 发布时间:2023-02-10 10:24
  

 

 

 

 

 

 

    

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职能职责

1.负责旗委日常文电的处理、党委文件的校核、印制和机要文件的传递。

2.负责上级党委和旗委重要工作部署贯彻落实的督促检查及上级领导同志的批示、文件和旗委领导同志批示的落实和催办工作。

3.围绕旗委工作总体部署,收集信息、反映动态、综合调研;负责旗委文件、文稿的起草、修改。

4.负责旗委召开的会议筹备、组织和服务工作;承担旗委常委会议、书记办公会议的会务工作;负责旗委领导公务活动的安排。

5.负责上级党委、党委办公部门和旗委有关会议及文件的蒙汉语言文字的翻译工作。

6.负责协调旗委各大班子办公部门的关系,对全旗党委系统办公部门进行业务指导。

7.负责旗委机关安全保卫、社会治安综合治理、财产、财务管理等工作。

8.承办旗委和上级党委办公部门交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括秘书室综合室信息室法规文电室(翻译室)督查室绩效考核室档案业务管理室财务室。本部门下属单位包括:旗改革研究中心旗委政策研究中心。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:中共鄂托克前旗委员会办公室本级详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

中共鄂托克前旗委员会办公室本级

政拨款的行政单位

2

 

照公务员法管理的事业单位

3

 

益一类事业单位

4

 

益二类事业单位

 

 

 

 

 

 

 

二部分   2023年度部门预算情况说明

 

、收支预算总体情况说明

中共鄂托克前旗委员会办公室2023年度收入、支出预算总计1152.42万元,与上年相比收、支预算总计各增加25.12万元,增长2.23%。其中

(一)收入预算总计1152.42万元。包括:

1.本年收入合计1152.42万元。

(1)一般公共预算拨款收入1152.42万元,与上年相比增加1152.42万元,增长2.23%。主要原因是单位人员增加,人员经费增加

(2)政府性基金预算拨款收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增0.00%。主要原因是不存在此项内容

(3)国有资本经营预算拨款收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容

(4)财政专户管理资金收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容

(5)事业收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

(6)事业单位经营收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

(7)上级补助收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

(8)附属单位上缴收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

(9)其他收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00 %。主要原因是不存在此项内容。

2.上年结转结余0.00万元。与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

(二)支出预算总计1152.42万元。包括:

1.本年支出合计1152.42万元。

(1)一般公共服务(类)支出1152.42万元,主要用于“保障机构运转、全旗档案工作监督检查、全面深化改革等”。与上年相比增加25.15万元,增长2.23%。主要原因是单位人员增加,人员经费增加

(2)公共安全(类)支出0.00万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比增加)0.00万元,增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

2.年终结转结余0.00万元,主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会办公室2023年度收入预算总计1152.42万元,包括本年收入1152.42万元,上年结转结余0.00万元。其中:

本年一般公共预算收入1152.42万元,占100%;本年政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%本年国有资本经营预算收入收入0.00万元,占0.00%;本年财政专户管理资金收入0.00万元,占0.00%;本年事业收入收入0.00万元,占0.00%;本年事业单位经营收入收入0.00万元,占0.00%;本年上级补助收入收入0.00万元,占0.00%;本年附属单位上缴收入收入0.00万元,占0.00%;本年其他收入收入0.00万元,占0.00%;上年结转结余的一般公共预算收入收入0.00万元,占0.00%;上年结转结余的政府性基金预算收入收入0.00万元,占0.00%;上年结转结余的国有资本经营预算收入收入0.00万元,占0.00%;上年结转结余的财政专户管理资金收入0.00万元,占0.00%;上年结转结余的单位资金收入0.00万元,占0.00%。

1 收入预算图

三、支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会办公室2023年度支出预算合计1152.42万元,其中:基本支出809.50万元,占70.24%;项目支出342.92万元,占29.76%;事业单位经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

2 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共鄂托克前旗委员会办公室2023年度财政拨款收、支总预算1152.42万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加25.15万元,增长2.23%。主要原因是单位人员增加,人员经费增加

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出预算1152.42万元,与上年相比增加25.15万元,增长2.23%。具体情况如下:

(一)一般公共服务(类)

一般公共服务类年初预算数为1043.81万元,与上年相比减少83.46万元。其中:

1.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算532.38万元,与上年相比减少179.23万元,减少25.19%。变动原因:人员经费调整款项

2.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算511.43万元,与上年相比增加95.78万元,增加23.04%。变动原因:人员经费调整款项

(二)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类年初预算数为69.18万元,与上年相比增加69.18万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算46.12万元,与上年相比增加46.12万元,增长100.00%。变动原因:人员经费调整款项

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算23.06万元,与上年相比增加23.06万元,增长100.00%。变动原因:人员经费调整款项

(二)住房保障支出(类)

住房保障支出类年初预算数为39.43万元,与上年相比增加39.43万元。其中:

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算39.43万元,与上年相比增加39.43万元,增长100.00%。变动原因:人员经费调整款项

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算809.50万元,其中:

(一)人员经费685.10万元。主要包括:基本工资奖金绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出生活补助。

(二)公用经费124.40万元。主要包括:办公费印刷费邮电费差旅费公务接待费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会办公室2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算支出6.50万元,其中因公出国 (境) 费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出6.00万元,占92.31%;公务接待费支出0.50万元,占7.69%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.50万元,比上年预算减少4.90万元,减少42.98%;其中:

1.因公出国(境)费预算支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,主要原因不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出6.00万元。其中

(1)公务用车购置预算支出0.00万元, 比上年预算增加0.00万元,主要原因不存在此项内容。

(2)公务用车运行维护费预算支出6.00万元比上年预算减少4.00万元,主要原因出差、下乡数量减少

3.公务接待费预算支出0.50万元,比上年预算减少0.90万元,主要原因上级主管部门调研、考察、考核、检查减少

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会办公室2023年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会办公室2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会办公室2023年度预算安排项目6个,项目预算总金额342.92万元。其中,财政本年拨款金额342.92万元,财政拨款结转结余0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,单位资金0.00万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会办公室2023年度机构运行经费预算支出124.40万元,与上年相比增加11.25万元,减少9.94%。主要原因是:增加车改补贴

十二、政府采购支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会办公室2023年度政府采购支出预算总额218.50万元,其中:拟采购货物支出38.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出180.50万元。

十三、国有资产占用情况说明

中共鄂托克前旗委员会办公室共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元 (含) 以上的通用设备0(套),单价100万元 (含) 以上的专用设备0(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

中共鄂托克前旗委员会办公室2023年度填报绩效目标的预算项目6个,公开项目6个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算342.92万元,占全部项目预算的100%

 

 

 

 

第三部分   名词解释

 

1.财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

4.单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

7.对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

8.“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

第四部分   预算公开联系方式及信息

反馈渠道

 

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:胡晓军      联系电话:15354925552

 

 

 

 

 

 

五部分   2023年度中共鄂托克前旗

委员会办公室预算表

 

公开01表

收支总表

编制单位:中共鄂托克前旗委员会办公室      金额单位:万元

算数

算数

一、一般公共预算拨款收

1152.42

一、一般公共服务支

1043.81

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

国防支出

 

、财政专户管理资金收入

 

、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、事业单位经营收入

 

、科学技术支出

 

七、上级补助收

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、附属单位上缴收

 

八、社会保障和就业支出

69.18

、其他收入

 

、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

 

 

 

十一、节能环保支

 

 

 

十二、城市社区支

 

 

 

二十、住房保障支出

39.43

本年收入合计

1152.42

本年支出合计

1152.42

上年结转结余

 

年终结转结余

 

收入总计

1152.42

出总计

1152.42

 


公开02表

收入总表

部门

(单位)代码

部门

(单位)

名称

合计

本年收入

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

012

中共鄂托克前旗委员会办公室(部门)

1152.42

1152.42

1152.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

012001

中共鄂托克前旗委员会办公室

1152.42

1152.42

1152.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1152.42

1152.42

1152.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:中共鄂托克前旗委员会办公室                               金额单位:万元

注:XX单位独立公开仅写单位本级。

03

支出总表

编制单位:中共鄂托克前旗委员会办公室                               金额单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务支出

1043.81

700.89

342.92

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1043.81

700.89

342.92

 

 

 

2013101

行政运行

532.38

532.38

 

 

 

 

2013103

机关服务

511.43

168.51

342.92

 

 

 

208

社会保障和就业支出

69.18

69.18

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

69.18

69.18

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.12

46.12

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.06

23.06

 

 

 

 

221

住房保障支出

39.43

39.43

 

 

 

 

22102

住房改革支出

39.43

39.43

 

 

 

 

2210201

住房公积金

39.43

39.43

 

 

 

 

合计

1152.42

809.50

342.92

 

 

 


04

财政拨款收支总表

编制单位:中共鄂托克前旗委员会办公室     金额单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

1152.42

一、本年支出

1152.42

(一)一般公共预算拨款

1152.42

(一)一般公共服务支出

1043.81

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

二、上年结转

 

(四)公共安全支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(五)教育支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(七)文化体育旅游与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

69.18

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)卫生健康支出

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城市社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

39.43

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十四)预备费

 

 

 

(二十五)其他支出

 

 

 

(二十六)转移性支付

 

 

 

(二十七)债务还本支出

 

 

 

(二十八)债务付息支出

 

 

 

(二十九)债务发行费用支出

 

 

 

(三十)抗疫特别国债还本支出

 

 

 

(三十一)与中央财政往来性支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

收入总计

1152.42

支出总计

1152.42


05

一般公共预算支出表

编制单位:中共鄂托克前旗委员会办公室                                     金额单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

201

一般公共服务支出

1043.81

700.89

576.49

124.40

342.92

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1043.81

700.89

576.49

124.40

342.92

2013101

行政运行

532.38

532.38

407.98

124.40

 

2013103

机关服务

511.43

168.51

168.51

 

342.92

208

社会保障和就业支出

69.18

69.18

69.18

 

 

20805

行政事业单位养老支出

69.18

69.18

69.18

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.12

46.12

46.12

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.06

23.06

23.06

 

 

221

住房保障支出

39.43

39.43

39.43

 

 

22102

住房改革支出

39.43

39.43

39.43

 

 

2210201

住房公积金

39.43

39.43

39.43

 

 

 

     

1152.42

809.50

685.10

124.40

342.92

注:一般公共预算支出情况表公开到功能分类项目级科目

 


06

一般公共预算基本支出表

编制单位:中共鄂托克前旗委员会办公室    金额单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

678.17

678.17

 

30101

基本工资

249.93

249.93

 

30103

奖金

15.97

15.97

 

30107

绩效工资

78.69

78.69

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

46.12

46.12

 

30109

职业年金缴费

23.06

23.06

 

30110

职工基本医疗保险缴费

18.61

18.61

 

30112

其他社会保障缴费

6.95

6.95

 

30113

住房公积金

39.43

39.43

 

30199

其他工资福利支出

199.42

199.42

 

302

商品和服务支出

124.40

 

124.40

30201

办公费

23.00

 

23.00

30202

印刷费

24.50

 

24.50

30207

邮电费

4.00

 

4.00

30211

差旅费

20.00

 

20.00

30217

公务接待费

0.50

 

0.50

30228

工会经费

6.57

 

6.57

30229

福利费

3.31

 

3.31

30231

公务用车运行维护费

6.00

 

6.00

30239

其他交通费用

36.52

 

36.52

303

对个人和家庭的补助

6.93

6.93

 

30305

生活补助

6.93

6.93

 

合计

809.50

685.10

124.40

注:一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

 


07

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位:中共鄂托克前旗委员会办公室                                     金额单位:万元

单位名称

2021预算数

2022预算

2023预算数

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

012001-中共鄂托克前旗委员会办公室

17.92

0.00

15.00

0.00

15.00

2.92

11.40

0.00

10.00

0.00

10.00

1.40

6.50

0.00

6.00

0.00

6.00

0.50

注:1.一般公共预算“三公”经费支出表如为空表,合计数需填“0”,并且在本表下方说明“我部门(单位)本年无一般公共预算‘三公’经费支出。”

2.分别填列 XX 年(本年)、XX-1 年(前一年)、XX-2(前二年)预算数。

08

政府性基金预算支出表

编制单位:中共鄂托克前旗委员会办公室                                     金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

0.00

0.00

0.00

注:政府性基金预算支出表如为空表,合计数需填“0”,并且在本表下方说明“我部门(单位)本年无政府性基金预算支出。”

 

 

 

 

09

国有资本经营预算支出表

编制单位:中共鄂托克前旗委员会办公室                                     金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

0.00

0.00

0.00

注:国有资本经营预算支出预算表如为空表,合计数需填“0”,并在本表下方说明“我部门(单位)本年无国有资本经营预算支出。”

 

 

 

 

10

项目支出表

编制单位:中共鄂托克前旗委员会办公室                                     金额单位:万元

类型

项目名称

单位

编码

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

部门预算项目

旗委办人才工作经费

012001

中共鄂托克前旗委员会办公室

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

纪检工作经费

012001

中共鄂托克前旗委员会办公室

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

信息工作经费

012001

中共鄂托克前旗委员会办公室

25.00

25.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

改革工作经费

012001

中共鄂托克前旗委员会办公室

56.00

56.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

档案工作经费

012001

中共鄂托克前旗委员会办公室

40.00

40.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

旗委办工作经费

012001

中共鄂托克前旗委员会办公室

210.92

210.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

342.92

342.92

 

 

 

 

 

 

 

11

项目绩效目标表

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

休假补贴

012001-中共鄂托克前旗委员会办公室

工资福利支出

30.91

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

-金

012001-中共鄂托克前旗委员会办公室

工资福利支出

5.33

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

编制单位:中共鄂托克前旗委员会办公室                                     金额单位:万元

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

2022年度考核奖

012001-中共鄂托克前旗委员会办公室

工资福利支出

10.64

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

住房公积金(在职)

012001-中共鄂托克前旗委员会办公室

工资福利支出

39.43

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

大额医疗(在职)

012001-中共鄂托克前旗委员会办公室

工资福利支出

0.16

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

残疾人保障金(在职)

012001-中共鄂托克前旗委员会办公室

工资福利支出

4.93

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

生育保险(在职)

012001-中共鄂托克前旗委员会办公室

工资福利支出

1.15

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

失业保险(在职)

012001-中共鄂托克前旗委员会办公室

工资福利支出

1.44

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

工伤保险(在职)

012001-中共鄂托克前旗委员会办公室

工资福利支出

0.58

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

城镇职工基本养老保险缴费(在职)

012001-中共鄂托克前旗委员会办公室

工资福利支出

46.12

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

职业年金缴费

012001-中共鄂托克前旗委员会办公室

工资福利支出

23.06

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

机关事业单位基本医疗保险缴费(在职)

012001-中共鄂托克前旗委员会办公室

工资福利支出

17.29

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

绩效工资(在职)

012001-中共鄂托克前旗委员会办公室

工资福利支出

78.69

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

津贴补贴(在职)

012001-中共鄂托克前旗委员会办公室

工资福利支出

127.81

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

基本工资(在职)

012001-中共鄂托克前旗委员会办公室

工资福利支出

122.11

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

遗属补贴

012001-中共鄂托克前旗委员会办公室

对个人和家庭补助支出

6.93

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

住房公积金(编外)

012001-中共鄂托克前旗委员会办公室

编制外长期聘用人员工资

15.12

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

质量指标

预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数

反向

小于等于

5

22.5

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

其他工资福利支出(编外)2

012001-中共鄂托克前旗委员会办公室

编制外长期聘用人员工资

3.04

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

质量指标

预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数

反向

小于等于

5

22.5

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

其他工资福利支出(编外)

012001-中共鄂托克前旗委员会办公室

编制外长期聘用人员工资

150.34

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

质量指标

预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数

反向

小于等于

5

22.5

效益指标

经济效益指标

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

公务用车运行维护费

012001-中共鄂托克前旗委员会办公室

公用经费

6.00

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

质量指标

预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数

反向

小于等于

5

22.5

效益指标

经济效益指标

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

其他交通费用

012001-中共鄂托克前旗委员会办公室

公用经费

25.00

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

质量指标

预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数

反向

小于等于

5

22.5

效益指标

经济效益指标

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

车改补贴

012001-中共鄂托克前旗委员会办公室

公用经费

11.52

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

质量指标

预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数

反向

小于等于

5

22.5

效益指标

经济效益指标

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

福利费(单位)

012001-中共鄂托克前旗委员会办公室

公用经费

2.48

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

质量指标

预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数

反向

小于等于

5

22.5

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

福利费(人事)

012001-中共鄂托克前旗委员会办公室

公用经费

0.83

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

质量指标

预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数

反向

小于等于

5

22.5

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

工会经费

012001-中共鄂托克前旗委员会办公室

公用经费

6.57

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

质量指标

预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数

反向

小于等于

5

22.5

效益指标

经济效益指标

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

公用经费

012001-中共鄂托克前旗委员会办公室

公用经费

72.00

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

质量指标

预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数

反向

小于等于

5

22.5

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

 

旗委办工作经费

012001-中共鄂托克前旗委员会办公室

部门预算项目

210.92

根据办公室2023年工作要点,充分发挥综合协调和参谋助手职能作用,积极开展会务保障、督查督办、各类文稿撰写、规范性文件审查等各项工作任务,保证和促进旗委及旗委办各项工作快速高效运转。

产出指标

数量指标

撰写会议讲话汇报材料综合文件等材料份数

正向

大于等于

200

3

 

协助筹备组织召开的各类会议和服务工作次数

正向

大于等于

120

3

 

办理各类文件件数

正向

大于等于

1000

3

 

印刷各类材料份数

正向

大于等于

10000

3

 

保障视察调研批次

正向

大于等于

24

批次

3

 

编发鄂前旗督查各类督查快报期数

正向

大于等于

96

3

 

开展各类督查督办工作批次

正向

大于等于

96

批次

3

 

质量指标

规范性文件报备及时率

正向

大于等于

95

%

2

 

规范性文件报备率

正向

大于等于

95

%

2

 

印刷资料合格率

正向

大于等于

100

%

2

 

时效指标

实地督查督办时间

定性

 

每月

 

2

 

编发鄂前旗督查各类督查快报时间

定性

 

每周

 

2

 

办理各类文件时间

定性

 

每天

 

2

 

成本指标

印刷各类材料

反向

小于等于

40

万元

5

 

保障各类督查调研

反向

小于等于

80

万元

6

 

保障各类会务服务

反向

小于等于

90.92

万元

6

 

效益指标

社会效益

办公室工作制度化规范化科学化水平

定性

 

有所提高

 

30

 

满意度指标

服务对象满意度

领导满意度指标

正向

大于等于

95

%

10

 

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

 

改革工作经费

012001-中共鄂托克前旗委员会办公室

部门预算项目

56.00

根据2023年全旗改革工作要点,全力推进各项改革部署落地见效,积极开展改革工作中体制机制、工作方式等创新模式、经验做法的总结提炼,多渠道多角度全方位进行宣传报道、复制推广改革宣传及学习先进地区的典型经验作法等工作,推动全旗改革工作迈出新步伐、实现新提升。

产出指标

数量指标

印制改革任务清单台账资料册典型经验册

正向

大于等于

20000

3

 

数量指标

组织召开改革委员会会议

正向

大于等于

2

3

 

组织召开改革办调度会

正向

大于等于

24

3

 

开展改革任务督察

正向

大于等于

12

3

 

外出培训

正向

大于等于

1

3

 

制作改革宣传画册会议纪要汇编

正向

大于等于

1000

3

 

质量指标

培训人员合格率

正向

大于等于

95

%

3

 

资料印刷合格率

正向

大于等于

95

%

3

 

时效指标

召开改革委员会会议时间

定性

 

年底前

 

3

 

召开改革办调度会时间

定性

 

每月

 

3

 

开展改革任务督察时间

定性

 

每月

 

3

 

全年外出培训时间

定性

 

年底前

 

3

 

成本指标

印制改革任务清单台账资料册典型经验册

反向

小于等于

16

万元

4

 

制作改革宣传画册会议纪要汇编

反向

小于等于

20

万元

5

 

外出培训费用

反向

小于等于

20

万元

5

 

效益指标

社会效益

全旗改革工作社会影响力

定性

 

进一步提高

 

30

 

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度指标

正向

大于等于

95

%

10

 

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

 

档案工作经费

012001-中共鄂托克前旗委员会办公室

部门预算项目

40.00

根据2023年档案工作要点,重点完成全旗行政事业单位档案业务指导、监督检查工作,积极开展纪念第16个"国际档案日"系列宣传、培训活动,促使全旗档案工作更上一个台阶。

产出指标

数量指标

国际档案日培训人数

正向

大于等于

400

4

 

国际档案日培训天数

正向

大于等于

1

4

 

国际档案日宣传片印刷份数

正向

大于等于

2000

4

 

国际档案日培训班次

正向

大于等于

1

4

 

质量指标

培训参与度

正向

大于等于

85

%

4

 

培训覆盖率

正向

大于等于

80

%

4

 

时效指标

国际档案日宣传活动时间

定性

 

6月底前

 

4

 

产出指标

时效指标

国际档案日培训时间

定性

 

6月底前

 

4

 

成本指标

培训费支出

反向

小于等于

15

万元

6

 

制作宣传品

反向

小于等于

15

万元

6

 

印刷宣传单

反向

小于等于

10

万元

6

 

效益指标

社会效益

档案工作社会影响力

定性

 

有所提升

 

30

 

满意度指标

服务对象满意度

受训学员满意度

正向

大于等于

90

%

10

 

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

 

信息工作经费

012001-中共鄂托克前旗委员会办公室

部门预算项目

25.00

通过对全旗优秀信息员的表彰奖励,不断激发信息员撰写信息和报送信息的积极性与主动性,2023年向上级党委信息部门报送信息不少于500条,力争信息采用率达到20%以上,进一步提升全旗信息参考服务水平。

产出指标

数量指标

组织全旗信息工作培训

正向

大于等于

2

5

 

编印鄂前旗信息

正向

大于等于

24

5

 

形成调研报告

正向

大于等于

24

5

 

报送信息条数

正向

大于等于

500

5

 

质量指标

全区党委办公系统信息调研工作综合排名

正向

大于等于

10

名次

5

 

信息采用率

正向

大于等于

90

%

5

 

时效指标

向上级党委信息部门报送信息时间

定性

 

每天

 

5

 

成本指标

全旗信息培训费

反向

小于等于

10

万元

5

 

调研差旅费

反向

小于等于

5

万元

5

 

信息资料印刷费

反向

小于等于

10

万元

5

 

效益指标

社会效益

信息服务领导科学决策的能力水平

定性

 

不断提升

 

30

 

满意度指标

服务对象满意度

领导满意度

正向

大于等于

95

%

10

 

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

 

纪检工作经费

012001-中共鄂托克前旗委员会办公室

部门预算项目

1.00

根据纪委2023年工作要点,积极开展对办公室的监督、检查及党风廉政及反腐败宣传,改进办公室工作作风,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围,推动反腐倡廉建设,促进旗委办全体党群干部及社会各方面关系和谐。

产出指标

数量指标

纪律作风监督检查次数

正向

大于等于

12

6

 

党风廉政资料印刷份数

正向

大于等于

200

6

 

党风廉政及反腐败宣传次数

正向

大于等于

12

6

 

质量指标

问题线索处置率

正向

大于等于

100

%

5

 

资料印刷合格率

正向

大于等于

100

%

5

 

产出指标

时效指标

纪律作风监督检查时间

定性

 

每季度

 

5

 

党风廉政及反腐败宣传时间

定性

 

每月底

 

5

 

成本指标

报刊订阅

反向

小于等于

0.1

万元

6

 

资料印刷

反向

小于等于

0.9

万元

6

 

效益指标

社会效益

驻在单位党风廉政建设水平

定性

 

有所提高

 

30

 

满意度指标

服务对象满意度

驻在单位满意度

正向

大于等于

95

%

10

 

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

 

旗委办人才工作经费

012001-中共鄂托克前旗委员会办公室

部门预算项目

10.00

按照办公室年度工作安排,围绕人才引进、培养、使用三个环节,全面加强人才队伍建设,为办公室工作高效运行提供强有力人才保障。

产出指标

数量指标

印刷各类人才宣传册

正向

大于等于

500

3

 

制作人才宣传微视频

正向

大于等于

1

3

 

组织开展人才工作调研

正向

大于等于

4

3

 

组织单位人才外出培训

正向

大于等于

1

3

 

质量指标

宣传微视频合格率

正向

大于等于

98

%

3

 

调研报告采用率

正向

大于等于

98

%

3

 

印刷宣传册合格率

正向

大于等于

98

%

3

 

时效指标

组织单位人才外出培训时间

定性

 

年底前

 

3

 

形成高质量调研报告时间

定性

 

年底前

 

3

 

制作人才宣传微视频时间

定性

 

年底前

 

3

 

组织开展人才工作调研时间

定性

 

每季度前

 

3

 

成本指标

印刷费

反向

小于等于

1

万元

5

 

差旅费

反向

小于等于

3

万元

6

 

培训费

反向

小于等于

6

万元

6

 

效益指标

社会效益

办公室人才队伍建设水平

定性

 

有所提高

 

30

 

满意度指标

服务对象满意度

单位人才满意度

正向

大于等于

95

%

10

 

 

 

 

1152.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开12表

政府采购预算表

编制单位:中共鄂托克前旗委员会办公室                                     金额单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

项目名称

采购品目编码

采购品目

申报情况

资金性质

资金性质

申请数量

单价(元)

金额(元)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

012001

中共鄂托克前旗委员会办公室

公用经费

A02029900

其他办公设备

1

23.00

23.00

23.00

23.00

 

 

 

 

 

 

 

 

012001

中共鄂托克前旗委员会办公室

公用经费

C08140199

其他印刷服务

1

24.50

24.50

24.50

24.50

 

 

 

 

 

 

 

 

012001

中共鄂托克前旗委员会办公室

信息工作经费

C99

其他服务

1

15.00

15.00

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

012001

中共鄂托克前旗委员会办公室

其他交通费用

C0403

车辆及其他运输机械租赁服务

1

25.00

25.00

25.00

25.00

 

 

 

 

 

 

 

 

012001

中共鄂托克前旗委员会办公室

档案工作经费

B0899

其他建筑物、构筑物修缮

1

10.00

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

012001

中共鄂托克前旗委员会办公室

旗委办工作经费

C0403

车辆及其他运输机械租赁服务

1

90.00

90.00

90.00

90.00

 

 

 

 

 

 

 

 

012001

中共鄂托克前旗委员会办公室

旗委办工作经费

A02010105

台式计算机

1

15.00

15.00

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

012001

中共鄂托克前旗委员会办公室

旗委办工作经费

C08140199

其他印刷服务

1

10.00

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

012001

中共鄂托克前旗委员会办公室

公务用车运行维护费

C050301

车辆维修和保养服务

1

3.00

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

012001

中共鄂托克前旗委员会办公室

公务用车运行维护费

C050302

车辆加油服务

1

2.30

2.30

2.30

2.30

 

 

 

 

 

 

 

 

012001

中共鄂托克前旗委员会办公室

公务用车运行维护费

C15040201

机动车保险服务

1

0.70

0.70

0.70

0.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

218.50

218.50

218.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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