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鄂托克前旗委员会2021年度决算公开报告和相关表

作者: 来源: 发布时间:2022-10-19 14:12

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

共青团是中国共产党领导的一个由信仰共产主义的中国青年组成的群众性组织。是党和政府联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。鄂托克前旗团委的基本职能是:

(一)贯彻党的路线、方针、政策,提出共青团工作的指导方针和工作任务并加以落实,领导基层共青团工作。

(二)加强团组织建设,配合有关部门搞好团干部的培训、转业、提拔和使用工作,同时做好发展团员和推荐优秀团员入党工作。

(三)加强调查研究,做好青少年思想教育工作,及时向旗委和上级团组织汇报本地区团员青年的思想状况和带有倾向性、普遍性的问题。

(四)指导企业、农村牧区和城镇社区共青团工作。

(五)指导普通中学的共青团工作,加强对少先队工作的领导,帮助解决少先队工作中存在的问题,促进少先队事业全面发展。

(六)领导旗青年联合会,负责青联日常工作,为青联委员成长、工作以及交流、合作提供服务。加强团员青年的交往和联系,促进交流、增进友谊。

(七)依法维护青少年合法权益,宣传、贯彻有关法律、法规。

(八)承办旗委、政府和上级团委交办的其它事项。二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门(单位)职责分工,本部门(单位)内设机构包括中国共产主义青年团鄂托克前旗委员会在编人员共有6人,其中行政编5人,工勤编1人。内设办公室、组织部、宣传部、学少部、青年发展部、志工部。本部门(单位)下属单位包括:无下属单位

2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

中国共产主义青年团鄂托克前旗委员会

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计252.02万元。与年初预算相比,收、支总计增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:支出严格按照预算执行

2021年度财政拨款收入、支出决算总计237.02万元。与年初预算相比,收、支总计增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:支出严格按照预算执行

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计252.02万元,其中:本年收入合计252.02万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计252.02万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比,收入支出总计减少86.88万元,下降25.64%,主要原因:一是相比于去年,我单位预算有所减少,开销较少。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计252.02万元,其中:财政拨款收入237.02万元,占94.05%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入15.00万元,占5.95%

                     图1:收入决算图

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计252.02万元,其中:基本支出252.02万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%

2:支出决算图

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计237.02万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计237.02万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比,收入支出总计减少101.88万元,下降30.06%。主要原因:一是相比于去年,我单位预算有所减少,开销较少。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计237.02万元,其中:基本支出237.02万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%

一般公共预算财政拨款支出237.02万元。与年初预算相比,增加0.00万元,增长0.00,变动原因:

1、一般公共服务(类)

1)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算237.02万元,决算支出237.02万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:

2、公共安全(类) 

 1)公安(款)行政运行(项)。年初预算0万元,决算支出0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出237.02万元,其中:人员经费176.27万元,主要包括:我单位在职人员、长期聘用人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、西部计划项目人员工资等等,较上年增加87.32万元,主要原因是:相比于去年,我单位西部计划项目人员工资改记基本人员经费中,所以造成大幅度变化;公用经费60.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等,较上年减少7.15万元,主要原因是:我单位严格遵守上级文件要求,严格控制公用经费的支出。

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费预算为0.31万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.31万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2021年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是我单位由于疫情原因,本年度未产生办公务接待费;二是我单位严格遵守上级文件要求,严格控制三公经费的支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占三公经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加减少0.00万元,主要原因是本年度无因公出国(境)费用支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是无公务用车购置需求。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,主要原因是主要原因是单位严格遵守上级文件要求,严格控制三公经费的支出,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元,主要原因是本年度无公务接待活动

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:;支出决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元,与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%;支出决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,部门(单位)预算安排项目0个,实施项目0个,完成项目0个,项目支出总金额0.00万元。财政本年拨款金额0.00万元,财政拨款结转结余0.00万元,其他资金结转结余0.00万元。

 (十一)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增长0.00%政府采购工程支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增长0.00%,政府采购服务支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%

(十二)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出60.75万元,比2020年减少7.15万元,降低10.53%。主要原因是:本年由于疫情原因,未开展大型会议培训

 本部门2021年度公用经费支出60.75万元,比2020年减少7.15万元,降低10.53%。主要原因是:本年由于疫情原因,未开展大型会议培训

(十三)国有资产占用情况

截至20211231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0特种专业技术用车0离退休干部用车0其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2020年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0(套),比2020年增加0.00台(套)

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评一级项目10个,二级项目0个,共涉及资金106万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对“ 青少年工作经费”、“少先队工作经费 ”、“中学团委工作经费 ”等10 个项目开展了部门评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出86.36万元,政府性基金支出0万元。其中,对青少年工作经费”、“少先队工作经费 ”、“中学团委工作经费 ”等项目别委托相关第三方机构开展绩效评价。2021年我单位预算执行进度较2020年有所提升,绩效管理更加科学有效,今后我单位将继续保持优势,在财政局指导下,提高资金使用效率,充提升共青团服务力。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 我部门今年在部门决算中反映青少年工作经费”、“少先队工作经费 ”、“中学团委工作经费 ”等10个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.“青年爱里”建设经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为10万元,执行数为7万元,完成预算的70%。项目绩效目标完成情况:2021年青少年培养心理素质和意志品质,奠定了良好基础。积极发挥共青团在青少年成长成才、身心健康、就业创业、社会融入、婚恋交友等方面能力和水平,共举办活动21场。发现的主要问题及原因:预算设置需要更加科学,进一步完善预算支出进度。下一步改进措施:进一步根据实际情况设置工作经费预算数。

5

青年爱里建设经费

项目负责人及电话

孙赫18104771566

主管部门

 

实施单位

中国共产主义青年团鄂托克前旗委员会

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

行率(B/A)

得分

年度资金总额:

10

7

10

70%

7

其中:财政拨款

10

7

-

70%

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

1.实施《全区青少年综合服务平台(青年爱里)建设工作三年规划》意见。

2.提升基层团组织服务青年能力和水平,不断增强党对青年的凝聚力。

3.加强青少年成长成才、身心健康、就业创业、社会融入、婚恋交友等方面能力和水平。

1.按照青年的特点和需求,扎实推进服务型团组织建设,增强团组织对广大青少年的吸引力和凝聚力,严格落实《深化青年之家建设三年行动方案(2020-2022)》,加强多元化阵地建设,创新推动项目化建设,在青年聚集度高的嘎查村、社区、园区等领域建设实体阵58家结合青年爱里基础台账,按照青年需求,向全旗58青年爱里印发了《青年爱里工作手册》,每季度常态化开展项目化活动,全年已开展600余场活动,切实发挥了青年爱里联系服务凝聚青年的阵地作用。   2.以健康内蒙古战略为引领,通过常态化的组织青少年开展健美操大赛消夏文艺演出、绘画比赛、五类球赛等各类精彩纷呈的文体活动,提高青少年体质健康水平。同时为加强对青年的人文关怀和心理疏导,引导青年自尊自信、理性平和、积极向上,培养良好心理素质和意志品质,举办了全旗团干部心理健康与压力管理讲座,为青少年培养心理素质和意志品质,奠定了良好基础。积极发挥共青团在青少年成长成才、身心健康、就业创业、社会融入、婚恋交友等方面能力和水平,共举办活动21场。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

青年爱里开展活动数量

5

≥5

8

5

 

活动参与人数

5

≥20/

28/

5

 

质量指标

参加活动到场率

10

≥90%

≥92%

10

 

活动覆盖率

10

≥90%

≥98%

10

 

时效指标

开展活动时间

10

每月1

每月一次

10

 

成本指标

建设维护成本

10

≤10

7

10

 

 

社会效益指标

加强推动区域青年身心全面健康发展

15

提高

提高

15

 

可持续影响指标

优化青年爱里基础设施健全完善

15

有效

有效

15

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

区域服务青年满意度

10

≥90%

≥95%

10

 

总分

100

 

 

97

 

 

2.大学生社会实践进农村牧区及青年干部、团干部培训经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为5万元,执行数为3.5万元,完成预算的70%。项目绩效目标完成情况:2021年组织组织大学生服务队深入嘎查村6场次,全旗各团干部服务青年的能力、团组织的影响力不断提高,团员青年满意度≥95%。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。发现的主要问题:产出指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。

项目名称

大学生社会实践进农村牧区及青年干部、团干部培训经费

项目负责人及电话

孙赫18104771566

主管部门

 

实施单位

中国共产主义青年团鄂托克前旗委员会

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

5

3.5

10

70%

7

其中:财政拨款

5

3.5

-

70%

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

1.深入学习宣传贯彻习近平总书记关于青年成长成才重要论述,组织引导广大大学生深入基层、了解市情、旗情、接受锻炼。

2.培育和践行社会主义核心价值观,增强大学生社会使命感个责任感,促进大学生全面发展。

3.加大对青年干部和团干部的教育培训和培养锻炼,切实为党发现、培养、输送优秀年轻干部,建设一支适应新时代、践行新理念、勇担新使命、展现新作为的青年干部队伍。

1.组织全旗广大团员、团干部、团组织深入学习贯彻习近平总书记关于青年成长成才重要论述及党的十九届五中全会精神等重要思想200余次。          2.邀请未毕业的大学生到我旗大型农牧业养殖户进行参观,拍摄《砥砺奋进四十载·青春建功新时代》宣传片,引导团员青年爱国爱家乡。             3.组织团干部培训三次,加大对团干部的培训和锻炼。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

组织大学生服务队深入嘎查村数量

10

≥5

6

10

 

质量指标

参加培训活动人数覆盖率

10

≥80%

≥85%

10

 

参加培训合格率

10

≥90%

≥95%

10

 

时效指标

组织大学生开展活动时间

10

7-9月

7月

10

 

成本指标

组织青年干部、团干部培训、深入嘎查村

10

5

3.5

7

 

 效益指标(30分)

社会效益指标

加强青年干部及团干部素质

30

有效

有效

30

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

青年干部、团干部参与培训满意度

10

≥90%

≥95%

10

 

总分

100

 

 

94

 

 

3.青少年工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2021年制作网络宣传产品共7期。;持续推出青春励志人物7位;推动青年积极参与公益活动7场;青少年满意度达95%。发现的主要问题:对部分业务工作量预判不够准确。下一步改进措施:精细研判,制定出更加科学合理的管理目标。

项目名称

青少年工作经费

项目负责人及电话

孙赫18104771566

主管部门

 

实施单位

中国共产主义青年团鄂托克前旗委员会

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

7

7万

10

100%

10

其中:财政拨款

7

7万

-

100%

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

1.为青年在革命、建设、改革中施展才华创造条件、提供舞台;尊重青年敢想敢干、富有梦想的特质,注重激发青年的参与热情和创新活力,引领青年勇开风气之先、走在时代前列;关心、解决青年的现实问题和迫切需求,支持青年在人民的伟大奋斗中实现自己的人生理想。

2.动员青年充分发挥生力军作用,引导广大青年创业创新创优,为青年人才发挥作用搭建舞台深入开展青年岗位能手、青年文明号、青年志愿服务、“三下乡”大学生社会实践等工作。

3.继续深化鄂托克前旗智慧团建工程,打造“青年之声”综合服务平台,建设完成青少年移动支撑智能平台,开发和整合最受青少年喜爱的移动互联网产品,拥有为孩子学习、生活提供帮助的移动客户端和贴近中小学生需求的信息服务产品,更好地服务和引导青少年;打造精品网络文产品。

4.有效推动各族青少年交往交流交融。

1.以学习宣传贯彻习近平总书记关于青年工作的重要讲话精神为重点,动员全旗各级青年组织深入开展“青年大学习”行动,引导青年树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想。                                                                    2.针对相关企事业行政单位考试,团旗委还与“中公教育”、“华图教育”等相关机构开展“送书”“送学”活动,帮助未就业青年顺利就业。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

制作网络视频等宣传产品

5

≥5个

7

5

 

数量指标

持续推出青春励志人物

5

≥5位

7

5

 

数量指标

开展活动场次

5

≥5场

7

5

 

质量指标

组织活动到场率

5

≥90%

95%%

5

 

培训活动覆盖率

5

≥90%

90%%

5

 

时效指标

青年思想道德、民族团结进步建设

5

如期举行

如期举行

5

 

青年婚恋建设,目标值情人节天

5

如期举行

如期举行

5

 

青年就业和创新创业建设

5

如期举行

如期举行

5

 

成本指标

青年思想道德、民族团结进步建设成本

3

≤2万元

2万元

3

 

成本指标

青年婚恋建设成本

5

≤3万元

3万元

5

 

成本指标

青年就业和创新创业建设成本

2

≤2万元

2万元

2

 

 效益指标(30分)

社会效益指标

加强网络正能量的宣传和引导

10

有效

有效

10

 

社会效益指标

加强中华优秀传统文化的弘扬和传播

10

有效

有效

10

 

社会效益指标

优化改革创新发展的良好舆论氛围

10

有效

有效

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

青少年满意度

10

≥90%

95%

10

 

总分

100

 

100

 

4.少工委工作经费及百名农村牧区青年致富带头人培养经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为10万元,执行数为5.2万元,完成预算的52%。项目绩效目标完成情况:开展活动次数不少于5次,开展青年致富带头人示范性培训,开展“农牧区青年致富带头人”、“最美青年”、“农牧民合作社青年示范社”等评选表彰活动,优化少年儿童成长环境 ,加强少年儿童思想引导,致富带头人示范作用有所发挥。发现的主要问题:对部分业务工作量预判不够准确。下一步改进措施:精细研判,制定出更加科学合理的管理目标。

项目名称

少工委工作经费及百名农村牧区青年致富带头人培养经费

项目负责人及电话

孙赫18104771566

 

主管部门

 

实施单位

中国共产主义青年团鄂托克前旗委员会

 

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

10万

5.2

10

52%

5

 

其中:财政拨款

10万

5.2

-

52%

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

 

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

1.保障旗少工委正常运行,加强对全旗少先队领导,少先队工作指导。

2.加强全旗少年儿童和少先队工作,关心少年儿童健康成长,支持少先队工作,为少年儿童全面健康发展创造条件。

3.围绕“乡村振兴”、“品质三农”建设总目标,以扶持和激励农牧区青年带头创业致富、带领群众致富为抓手,以动态管理、重点培养、跟踪扶持、示范引领为主线,创新农牧区青年人才评价发现、培养开发、激励保障等工作机制,计划用3年的时间,通过政策、项目、资金、技术、培训等措施,在每个嘎查村至少培育1名、全旗共培育100名左右45周岁以下的农牧区青年致富带头人,发挥带头人的示范带动作用,引导带动周边农牧户大力发展规模农牧业、精细化农牧业,推动农牧业产业化发展,助力乡村振兴和精准扶贫。

按季度召开少工委会议,推进全旗少先队工作,保障旗少工委正常运行;加强对全旗少先队领导,少先队工作指导。加强全旗少年儿童和少先队工作,关心少年儿童健康成长,支持少先队工作,为少年儿童全面健康发展创造条件。围绕“乡村振兴”、“品质三农”建设总目标,以扶持和激励农牧区青年带头创业致富、带领群众致富为抓手,以动态管理、重点培养、跟踪扶持、示范引领为主线,创新农牧区青年人才评价发现、培养开发、激励保障等工作机制,多次开展农村牧区青年致富带头人培训,成立鄂托克前旗青年创业联盟,进一步加大对青年致富带头人和创业青年的扶持力度。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

爱国主义核心价值观活动

5

≥1场

2

5

 

数量指标

开学第一课

5

≥1次

2

5

 

数量指标

开展“农牧区青年致富带头人”、“向上向善好青年”等评选表彰活动

5

≥5人

20

5

 

数量指标

开展青年致富带头人示范性培训

5

≥50人/场

58人/场

5

 

质量指标

组织活动到场率

5

≥90%

≥98%

5

 

青年致富带头人学习教育合格率

5

≥90%

≥95%

5

 

时效指标

爱国主义核心价值观活动

5

3月

如期开展

5

 

开学第一课

5

如期开展

如期开展

5

 

开展青年致富带头人示范性培训

2

8月

如期开展

2

 

开展“农牧区青年致富带头人”、活动

2

5月

如期开展

2

 

成本指标

 

开展爱国主义核心价值观“农牧区青年致富带头人”等活动

6

10

 

5.2

3

 

 效益指标(30分)

社会效益指标

优化少年儿童成长环境

10

有效

有效

10

 

社会效益指标

加强少年儿童思想引导

10

有效

有效

10

 

社会效益指标

加强致富带头人示范作用

10

有效

有效

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

少先队员满意度

2

≥90%

≥95%

2

 

服务对象满意度指标

少先队辅导员满意度

3

≥90%

≥95%

1

 

服务对象满意度指标

青年致富带头人满意度

5

≥90%

≥95%

1

 

总分

100

 

92

 

5. 少先队工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得100。全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2021年活动开展大于20次,表彰人数大于8人,各少先队每年各召开2次少先队代表大会,少先队辅导员队伍素质明显提高,少先队员获得感明显提高,少年儿童思想引导不断增强,少年儿童成长环境不断优化,少先队员满意度95%,少先队辅导员满意度≧95%。发现的主要问题:对部分业务工作量预判不够准确。下一步改进措施:精细研判,制定出更加科学合理的管理目标。

 

项目名称

少先队工作经费

项目负责人及电话

孙赫18104771566

主管部门

 

实施单位

中国共产主义青年团鄂托克前旗委员会

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

7万

7

10

100%

10

其中:财政拨款

7万

7

-

100%

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

.保障全旗六所小学少先队工作顺利开展,推进少先队工作改革创新,增强少先队的思想性、先进性、自主性、实践性,增强少先队员的光荣感和组织归属感。

2.更好地服务少年儿童快乐生活、全面发展、健康成长,教育引导少年儿童听党话、跟党走,自觉培育和践行社会主义核心价值观,为实现中华民族伟大复兴的中国梦时刻准备着。

1.为7所小学配备10000元少先队工作经费,保障少先队工作顺利开展,不断推进少先队工作改革创新,增强少先队的思想性、先进性、自主性、实践性,增强少先队员的光荣感和组织归属感。

2.严格落实上级有关要求,积极组织开展少先队活动,更好地服务少年儿童快乐生活、全面发展、健康成长,为实现中华民族伟大复兴的中国梦时刻准备着。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

活动开展

5

≥12

20

5

 

数量指标

表彰人数

5

≥5

8

5

 

数量指标

各少先队召开先队代表大会

5

≥1

2

5

 

数量指标

获得经费学校

5

≥7

7

5

 

质量指标

活动到场率

5

≥90%

95%

5

 

活动举办率

5

≥90%

95%

5

 

时效指标

元旦活动

5

如期开展

如期开展

5

 

6月1日入队活动

5

如期开展

如期开展

5

 

各类队日活动

5

如期开展

如期开展

5

 

成本指标

学校经费金额

5

≤7

7

5

 

效益指标(30分)

社会效益指标

加强少年儿童思想引导

30

有效

有效

30

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

少先队员满意度

5

≥90%

≥95%

5

 

服务对象满意度指标

少先队辅导员满意度

5

≥90%

≥95%

5

 

总分

100

 

100

 

6.五四活动经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2020年组织开展五四系列活动达到4项;组织五四文艺晚会1次,未达到绩效目标原因:因疫情防控工作需要,团旗委通过线上形式开展活动;发现的主要问题:对部分业务工作量预判不够准确。下一步改进措施:精细研判,制定出更加科学合理的管理目标。

项目名称

五四活动经费

项目负责人及电话

孙赫18104771566

主管部门

 

实施单位

中国共产主义青年团鄂托克前旗委员会

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

8万

5

10

62.5%

6.3

其中:财政拨款

8万

5

-

62.5%

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

1.为大力弘扬爱国、进步、民主、科学的五四精神,引导全旗团员青年深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,激励团员青年继承和发扬五四运动的光荣传统。

2.纪念中国共产主义青年团建团98周年和五四运动101周年,开展五四青年节系列活动。

1.通过表彰先进、主题宣讲、慰问、文体活动等形式,大力弘扬“爱国、进步、民主、科学”的五四精神。

2.为纪念中国共产主义青年团建团98周年和“五四”运动101周年,制定印发“五四”青年节十个一活动方案,组织广大团员青年参与活动,继承和发扬“五四”运动的光荣传统。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

开展五四系列活动数量

5

≥4

4

5

 

数量指标

五四文艺晚会

5

≥1

1

5

 

数量指标

表彰先进集体、先进人物

5

25/

71

5

 

数量指标

制作五四视频

5

≥1

1

5

 

质量指标

活动参与率

10

≥90%

90%

10

 

时效指标

5.4系列活动

5

5月4日

如期完成

5

 

成本指标

五四文艺晚会

5

2

2

5

 

成本指标

表彰先进集体、先进人物

5

≤2

2

5

 

成本指标

制作五四视频

3

≤05

0.5

3

 

成本指标

开展五四系列活动

2

≤0.5

0.5

2

 

效益指标(30分)

社会效益指标

加强青少年思想引导

30

有效

有效

30

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

参加活动人员满意度

5

≥90%

≥90%

0

 

服务对象满意度指标

受表彰青少年满意度

5

≥90%

≥90%

0

 

总分

100

 

0

 

7.西部计划志愿者生活补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.7分。全年预算数为48万元,执行数为39.46万元,完成预算的82.2%。项目绩效目标完成情况:2021年团旗委共招募西部计划志愿者4名;为16名在岗西部计划志愿者每月提供生活补贴,为在岗西部计划志愿者每月提供生活补贴(包含保险)3916元;大学生服务西部计划党员比例达5%,大学生服务西部计划本科比例达50%;逐步提高了提高高校毕业生服务西部、扎根基层积极性;大学生西部计划志愿者服务当地满意度达到100%。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。发现的主要问题:对部分业务工作量预判不够准确。

项目名称

西部计划志愿者生活补贴

项目负责人及电话

孙赫18104771566

主管部门

 

实施单位

中国共产主义青年团鄂托克前旗委员会

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

48万

39.46

10

82.2%

8

其中:财政拨款

48万

39.46

-

82.2%

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

1.为西部计划志愿者提供基本生活保障,缴纳社会保险。

2.引导和鼓励高校毕业生到西部、到基层工作,进一步在青年中弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神,培育和践行社会主义核心价值观。

3.通过西部计划项目实现培育人才、实践育人的目标,搭建志愿者在实践中坚定理想信念、锤炼意志品格、提高综合素质的平台。

全面落实上级西部计划志愿者相关生活补贴政策,按时发放生活补贴;将在岗的16名西部计划志愿者非配到机关、学校、乡镇进行服务;组织各项活动参与我旗社会事业建设;积极参与疫情防控工作,为我旗疫情防控阶段性胜利贡献力量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

招募西部计划志愿者人数

5

≥4

4

5

 

为在岗西部计划志愿者每月提供生活补贴人数

5

≥16

16

5

 

大学生西部计划志愿者服务时间

5

≥2

2

5

 

质量指标

服务期满6个月发放租房补贴

5

≥3000

3000

5

 

大学生服务西部计划党员比例

5

≥5%

5%

5

 

为在岗西部计划志愿者每月提供生活补贴(包含保险)

10

≥3916元

3916

10

 

大学生服务西部计划本科比例

5

≥50%

50%

5

 

时效指标

财政资金是否及时支付

5

5

 

成本指标

补贴金额

5

≤48万元

39.46万元

4

 

效益指标(30分)

社会效益指标

优化高校毕业生服务西部、扎根基层积极性

30

有效

有效

30

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

大学生西部计划志愿者服务当地满意度

10

≥90%

≥95%

10

 

总分

100

 

97

 

8.志愿者工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95.5分。全年预算数为5万元,执行数为3.5万元,完成预算的70%。项目绩效目标完成情况:2021年团旗委在疫情防控、社会公益、大型赛事、志愿帮扶、关爱活动、创城创卫等各方面开展常态化志愿服务;志愿者、区域群众都对志愿者工作满意度高达90%以上。发现的主要问题:对部分业务工作量预判不够准确。下一步改进措施:精细研判,制定出更加科学合理的管理目标。

项目名称

志愿者工作经费

项目负责人及电话

孙赫18104771566

主管部门

 

实施单位

中国共产主义青年团鄂托克前旗委员会

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

5万

3.5

10

70%

7

其中:财政拨款

5万

3.5

-

70%

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

1.通过开展青年志愿服务,推动社会主义精神文明建设,提升社会文明程度,为经济社会的协调发展和全面进步做出贡献。

2.保障全旗招募志愿者、志愿者培训、志愿服务活动开展等志愿服工作顺利开展。

团旗委进一步完善志愿服务体系,健全志愿服务活动运行机制,着力在多维度凝聚志愿者,在构建立体化队伍构架上下功夫。开展精准化、专业化、个案式帮扶的志愿服务,利用“志愿北疆”app,推动“全团注册志愿者”,充分调动青年志愿者积极性,在疫情防控、社会公益、大型赛事、志愿帮扶、关爱活动、创城创卫等方面常态化开展志愿服务。 建立健全志愿者表彰制度。“3.5”雷锋日表彰优秀青年志愿者,“5.4”表彰西部计划志愿者,激励全旗广大团员青年积极践行“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

志愿服务活动参与人次

5

≥300

350

5

 

志愿服务活动开展次数

5

≥40

45

5

 

质量指标

扩大青年志愿者服务覆盖率

5

≥80%

90%

5

 

注册志愿者数量增加率

5

≥20%

20.5%

5

 

时效指标

春运志愿服务活动

3

如期开展

如期开展

3

 

祭祀志愿服务活动

3

如期开展

如期开展

3

 

爱国主义卫生运动志愿服务活动

3

如期开展

如期开展

3

 

慰问系列活动

3

如期开展

如期开展

3

 

学雷锋系列活动

3

如期开展

如期开展

3

 

成本指标

开展系列主题志愿服务活动

3

5万元

3.5

1.5

 

效益指标(30分)

社会效益指标

加强志愿服务工作发展

10

有效

有效

10

 

优化社会文明程度

10

有效

有效

10

 

可持续影响指标

促进志愿服务制度完善规范

10

有效

≥90%

10

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

志愿者对活动满意度

10

≥90%

有效

10

 

总分

100

 

95.5

 

9.中学团委工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得100。全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2021年我单位主要从以下俩个方面进行开展活动:一是各中学团委组织举办了14岁集体生日”、18岁成人礼”、“扣好人生第一粒扣子”、“绽放战疫青春 坚定制度自信”入团仪式、“学习寄语精神,等主题活动,引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观,培养吃苦耐劳的品格和坚毅不拔的意志,增强爱国主义二是围绕五类球赛、远足、歌咏、郊游等多种方式每个班级每周开展一次文体活动,丰富青少年的校园文化生活。发现的主要问题:对部分业务工作量预判不够准确。下一步改进措施:精细研判,制定出更加科学合理的管理目标。

项目名称

中学团委工作经费

项目负责人及电话

孙赫18104771566

主管部门

 

实施单位

中国共产主义青年团鄂托克前旗委员会

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

8万

8

10

100%

10

其中:财政拨款

8万

8

-

100%

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

1.顺利推进中学共青团改革,将中学共青团建设的更加坚强有力、更加充满活力,切实增强政治性、先进性、群众性。

2.直接联系服务青年学生取得实效,不断提高中学共青团组织力、吸引力、凝聚力。

3.巩固中学共青团在全团基础性、战略性、源头性地位和作用,彰显中学共青团促进中学生成长成才的价值和功能,进一步增强广大中学生对党的向心力。

1.有力推动中学共青团改革,积极完成改革任务,中学共青团政治性、先进性、群众性得到提升。

2.有效发挥团组织作用,开展丰富多样的活动,服务青年学生成长成才,中学共青团组织力、吸引力、凝聚力不断提高。

3.完善团校建设、保障20000元活动经费,不断巩固中学共青团在全团基础性、战略性、源头性地位和作用,促进中学生成长成才,教育引导广大中学生听党话、感党恩、跟党走。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

中学团委开展活动场次

5

≥10

5

2.5

 

每个学校表彰优秀共青团组织、团干部、团员活动

5

≥1

1

5

 

活动参与团员率

5

≥85%

90%

5

 

推动中学团员积极参与公益活动

5

≥10

5

2.5

 

学校数量

5

4

4

5

 

质量指标

组织活动参与率

5

≥80%

95%

5

 

时效指标

元旦活动

2

如期举行

如期举行

2

 

5.4入团活动

3

如期举行

如期举行

3

 

成人礼、集体生日活动

5

如期举行

如期举行

5

 

各类团日活动

5

如期举行

如期举行

5

 

成本指标

学校经费金额

5

≤8

8

5

 

效益指标(30分)

社会效益指标

优化青少年思想引导

15

有效

有效

15

 

加强青年获得感

15

有效

有效

15

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

中学团员青年满意度

10

≥85%

90%

10

 

总分

100

 

95

 

10.青创10万+工作经费项目自评综述根据年初设定的绩效目标,项目自评得100。全年预算数为1万元,执行数为0.7万元,完成预算的70%。项目绩效目标完成情况开展创业培训4场,到场参与率85%,创业青年满意程度90%。发现的主要问题:对部分业务工作量预判不够准确。下一步改进措施:精细研判,制定出更加科学合理的管理目标。

项目名称

青创10万+工作经费

项目负责人及电话

孙赫18104771566

主管部门

 

实施单位

中国共产主义青年团鄂托克前旗委员会

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

1万

0.7

10

70%

7

其中:财政拨款

1万

0.7

-

70%

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

1.建立扶持名单2.成立青创组织,吸纳创业青年3.开展创业培训4.开展结对辅导5.提供金融扶持6.开展创业服务活动

我单位按计划顺利开展创业培训,提供金融扶持

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

开展创业培训

10

≥2

4

10

 

质量指标

参加活动到场率

10

≥80%

85%

10

 

质量指标

扶持政策有效性

10

有效

有效

10

 

时效指标

开展创业培训时间

10

如期开展

如期开展

10

 

成本指标

开展创业培训成本

10

≤7000

7000

10

 

效益指标(30分)

社会效益指标

加强青年获得感

15

加强

加强

15

 

加强青少年思想引导

15

加强

加强

15

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

创业青年满意度

10

≥90%

90

10

 

总分

100

 

97

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

青少年工作经费”项目为例,该项目绩效评价综合得100,绩效评价结果为项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

 

中国共产主义青年团鄂托克前旗委员会关于

“青少年工作经费”绩效评价报告

 一、项目基本情况

(一)项目概况

为青年在革命、建设、改革中施展才华创造条件、提供舞台;尊重青年敢想敢干、富有梦想的特质,注重激发青年的参与热情和创新活力,引领青年勇开风气之先、走在时代前列;关心、解决青年的现实问题和迫切需求,支持青年在人民的伟大奋斗中实现自己的人生理想。

动员青年充分发挥生力军作用,引导广大青年创业创新创优,为青年人才发挥作用搭建舞台深入开展青年岗位能手、青年文明号、青年志愿服务、“三下乡”大学生社会实践等工作。

(二)项目绩效目标

1.制作网络宣传产品共7期。

2.持续推出青春励志人物7位。

3.开展活动场次7场。

4.青少年满意度达95%。

二、绩效评价工作情况

绩效评价目的

通过绩效评价,规范资金使用,提升工作效率。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2021年团旗委收到财政拨款“青少年工作”活动经费7万元。

2.项目资金使用情况分析。2021年团旗委使用资金7万元,用于组织开展青少年工作。

(二)项目绩效情况分析。

 1.组织全旗各中小学开展各类活动109场次;

2.组织全旗青年文明号单位开展“青年文明号开放周”活动;

3.组织各类培训,促进青少年就业创业;

4.组织各位志愿服务63次;

四、下一步工作计划

    团旗委将继续按照旗财政局要求,及时完成该项目经费的预决算编制、上报,在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用,完善资金管理及内部控制制度,确保资金使用合理、规范,进一步提高工作效率,加大项目经费绩效评价考核力度,切实提高预算管理水平。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘富华   联系电话:0477-7622279

        中国共产主义青年团内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗委员会公开表.xls
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