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鄂托克前旗委员会办公室(鄂托克前旗档案局)2021年度决算公开报告和相关表

作者: 来源: 发布时间:2022-10-18 15:56
   

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

第一部分 部门基本情况

 

一、主要职能职责

1.负责旗委日常文电的处理、党委文件的校核、印制和机要文件的传递。

2.负责上级党委和旗委重要工作部署贯彻落实的督促检查及上级领导同志的批示、文件和旗委领导同志批示的落实和催办工作。

3.围绕旗委工作总体部署,收集信息、反映动态、综合调研;负责旗委文件、文稿的起草、修改。

4.负责旗委召开的会议筹备、组织和服务工作;承担旗委常委会议、书记办公会议的会务工作;负责旗委领导公务活动的安排。

5.负责上级党委、党委办公部门和旗委有关会议及文件的蒙汉语言文字的翻译工作。

6.负责协调旗委各大班子办公部门的关系,对全旗党委系统办公部门进行业务指导。

7.负责旗委机关安全保卫、社会治安综合治理、财产、财务管理等工作。

8.承办旗委和上级党委办公部门交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括秘书室、综合室、督查室、法规文电室、信息室、财务室、政策研究中心、改革研究中心8个室、中心。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

中国共产党内蒙古自治区鄂尔多斯市

鄂托克前旗委员会办公室(鄂托克前旗档案局)

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,001.30万元。与年初预算相比,收、支总计增加0.00万元,增长0.00%。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,001.30万元。与年初预算相比,收、支总计增加0.00万元,增长0.00%。

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1,001.30万元,其中:本年收入合计1,001.30万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计1,001.30万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比,收入支出总计增加139.13万元,增长16.14%,主要原因:一是2021年初新考录7名工作人员,人员经费增加;二是2021年下半年开始单位自行缴纳职工各项社会保险,人员经费增加;三是创城责任区维修,维修费增加;四是对各镇各部门的督查增加,差旅费增加。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,001.30万元,其中:财政拨款收入1,001.30万元,占100.00%。

1:收入决算图

 

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,001.30万元,其中:基本支出1,001.30万元,占100.00%。

2:支出决算图

 

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,001.30万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计1,001.30万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比,收入支出总计增加139.13万元,增长16.14%。主要原因:一是2021年初新考录7名工作人员,人员经费增加;二是2021年下半年开始单位自行缴纳职工各项社会保险,人员经费增加;三是创城责任区维修,维修费增加;四是对各镇各部门的督查增加,差旅费增加。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,001.30万元,其中:基本支出1,001.30万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

一般公共预算财政拨款支出1,001.30万元。与年初预算相比,增加0.00万元,增长0.00。

1.一般公共服务(类)

1)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算347.90万元,决算支出347.90万元,完成年初预算的100.00%。

2)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算653.40万元,决算支出653.40万元,完成年初预算的100.00%。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,001.30万元,其中:人员经费573.77万元,主要包括:基本工资140.67、津贴补贴253.46、社会保障缴费64.01、遗属补贴6.93、其他工资福利支出108.70。较上年增加91.67万元,主要原因是:一是2021年初新考录7名工作人员,人员经费增加;二是2021年下半年开始单位自行缴纳职工各项社会保险,所以人员经费增加。公用经费427.53万元,主要包括:办公费97.73万元、印刷费32.07万元、邮电费4.50万元、差旅费56.32万元、维修(护)费37.94万元、会议费14.53万元、培训费0.66万元、公务接待费0.80万元、劳务费12.63万元、工会经费5.00万元、福利费2.06万元、公务用车运行维护费1.32万元、其他交通费用115.56万元、其他商品和服务支出19.19万元、办公设备购置27.24万元。较上年增加47.46万元,主要原因是:一是创城责任区维修,维修费增加;二是对各镇各部门的督查增加,差旅费增加。

(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为17.92万元,支出决算为2.11万元,完成预算的11.80%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为15.00万元,支出决算为1.32万元,完成预算的8.77%;公务接待费预算为2.92万元,支出决算为0.80万元,完成预算的27.36%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务用车较上年使用减少;二是受疫情影响,上级督查、调研次数减少;三是受疫情影响,下乡督查、调研次数减少。

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出2.11万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.32万元,占62.21%;公务接待费支出0.80万元,占37.79%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是2021年没有安排因公出国任务。

公务用车购置及运行维护费支出1.32万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是2021年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出1.32万元,用于车辆过路费、燃油费、保险费,车均运维费1.32万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.98万元,主要原因是公务用车使用较上年减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.80万元。其中:国内公务接待费0.80万元,接待8批次,共接待41人次。主要用于一是市委政研室调研;二是市委督查室到鄂前旗专项督查;三是鄂尔多斯市第一中学到鄂托克前旗调研。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元,主要原因是严格执行公务接待相关标准。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,与上年相比无变化;支出决算0.00万元,增加0.00万元,与上年相比无变化。

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元,与上年相比无变化;支出决算0.00万元,与上年相比无变化。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,部门预算安排项目0个,实施项目0个,完成项目0个,项目支出总金额0.00万元。财政本年拨款金额0.00万元,财政拨款结转结余0.00万元,其他资金结转结余0.00万元。

(十一)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计64.23万元,其中:政府采购货物支出15.46万元,比2020年增加13.73万元,增长794.67%,主要原因是:2021年通过政府采购货物新采购大型复印机一台;政府采购工程支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出48.77万元,比2020年增加48.77万元,增长0.00%,主要原因是:通过政府采购服务进行责任区维修。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。

(十二)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出427.53万元,比2020年增加47.46万元,增长12.49%。主要原因是:一是单位职工人数增加,机关运行经费增加;二是创城责任区维修,维修费增加。

本部门2021年度公用经费支出427.53万元,比2020年增加47.46万元,增长12.49%。主要原因是:一是单位职工人数增加,公用经费增加;二是创城责任区维修,维修费增加。

(十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是旗委书记实物保障车,比2020年增加0.00台(套),主要原因是2021年未购置公务用车;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2020年增加0.00台(套),主要原因是2021年未购置100万元以上专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,共有项目5个,共涉及资金267.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,共涉及资金0.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

组织对“旗委办工作经费”、“改革工作经费”、“档案工作经费”、“信息工作经费”、“派驻纪检组工作经费”5个项目开展了部门评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出267.00万元,政府性基金支出0.00万元。其中,对“旗委办工作经费”、“改革工作经费”、“档案工作经费”、“信息工作经费”、“派驻纪检组工作经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目能严格执行项目支出绩效评价,严格按照预期指标值完成目标,虽然有些目标因客观原因没有达到预期指标,但总体评价结果均为“优”。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“旗委办工作经费”、“改革工作经费”、“档案工作经费”、“信息工作经费”、“派驻纪检组工作经费”5个一般公共预算项目,共5个项目的绩效自评结果。

1.旗委办工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.8分。全年预算数为145万元,执行数为145万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:按照年初预期指标值,统计全年实际完成情况,数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标均能达到预期要求。发现的主要问题及原因:一是受疫情影响和精文简会要求,会议召开次数减少;二是资料合格率还需提高。下一步改进措施:一是合理计划会议次数,制定预期指标数;二是加强文稿校对,提高资料合格率。

2.改革工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为56万元,执行数为56万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:按照年初预期指标值,统计全年实际完成情况,数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标均能达到预期要求。发现的主要问题及原因:受疫情影响和精文简会要求,会议召开次数减少。下一步改进措施:合理计划会议次数,制定预期指标数。

3.档案工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:按照年初预期指标值,统计全年实际完成情况,数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标均能达到预期要求。发现的主要问题及原因:一是有部分人员未参加培训;二是培训参与度未到预期。下一步改进措施:调动人员积极性,严格要求培训的参加人员。

4.信息工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:按照年初预期指标值,统计全年实际完成情况,数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标均能达到预期要求。发现的主要问题及原因:信息采用率未达标。下一步改进措施:提高信息的报送质量,从而达到信息采用率的提高。

5.派驻纪检组工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为1万元,执行数为98万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:按照年初预期指标值,统计全年实际完成情况,数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标均能达到预期要求。发现的主要问题及原因:资料印刷合格率还需提高。下一步改进措施:加强资料印刷制作质量。

 

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

2020年鄂托克前旗委办公室工作经费

项目负责人及电话

谢建军  13304771941

主管部门

 

实施单位

旗委办

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

145

145

10

100.00%

10

 

其中:财政拨款

145

145

 

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

根据办公室2020年工作要点,充分发挥综合协调和参谋助手职能作用,积极开展会务保障、督查督办、各类文稿撰写、规范性文件审查等各项工作任务,保证和促进旗委及旗委办各项工作快速高效运转。

全部完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

协助、筹备、组织召开的各类会议和服务工作次数

2

≥120

115

1.5

因疫情影响和精文简会要求,会议减少

开展各类督查、督办工作批次

2

≥96批次

95批次

1.8

 

编发《鄂前旗督查》、各类督查快报期数

2

≥96

96

2

 

保障视察调研批次

2

≥24批次

26批次

2

 

开展走访慰问活动次数

2.5

≥2

3

2.5

 

印刷各类材料份数

2.5

≥10000

10958

2.5

 

办理各类文件件数

2.5

≥1000

1050

2.5

 

撰写会议讲话、汇报材料、综合文件等材料份数

2.5

≥200

280

2.5

 

质量指标

规范性文件报备率

2.5

≥95%

95%

2.5

 

规范性文件报备及时率

2.5

≥95%

95%

2.5

 

印刷资料合格率

2.5

≥100%

98%

2

资料合格率还需提高

时效指标

每月保障各类会务服务

2.5

10

12

2.5

 

每月保障视察调研批次

2.5

2批次

3

2.5

 

每天办理各类文件件数

2.5

3

4

2.5

 

每月实地督查、督办工作

2.5

8

10

2.5

 

每月编发《鄂前旗督查》、各类督查快报

2.5

8

8

2.5

 

成本指标

项目预算控制数

3

≤145万元

≤145万元

3

 

保障各类会务服务

3

≤55万元

≤55万元

3

 

保障各类督查、调研

3

≤70万元

≤70万元

3

 

印刷各类材料

3

≤20万元

≤20万元

3

 

 效益指标(30分)

社会效益指标

办公室工作制度化、规范化、科学化水平

30

有所提高

100.00

30

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

领导满意度指标

10

≥95%

100.00

10

 

总分

100

 

 

 

 

 

98.8

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

2020年鄂托克前旗委办公室改革工作经费

项目负责人及电话

王小平 13847701742

主管部门

 

实施单位

旗委办

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

56

56

10

100.00%

10

 

其中:财政拨款

56

56

 

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

根据2020年全旗改革工作要点,全力推进各项改革部署落地见效,积极开展改革工作中体制机制、工作方式等创新模式、经验做法的总结提炼,多渠道多角度全方位进行宣传报道、复制推广改革宣传及学习先进地区的典型经验作法等工作,推动全旗改革工作迈出新步伐、实现新提升。

全部完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

组织召开改革委员会会议

4

≥2

2

4

 

组织召开改革办调度会

4

≥24

15

3

因疫情影响和精文简会要求,会议减少

开展改革任务督察

4

≥12

12

4

 

外出培训

4

≥1

4

4

 

印制改革任务清单、台账、资料册、典型经验册

4

≥2000

1850

3

 

制作改革宣传画册、会议纪要汇编

4

≥1000

1020

4

 

质量指标

资料印刷合格率

1

≥100%

100%

1

 

培训人员合格率

1

≥100%

100%

1

 

时效指标

每年召开改革委员会会议

2

2

2

2

 

每半月组织召开改革办调度会

2

2

1

1

因疫情影响和精文简会要求,会议减少

每月开展改革任务督察

2

1

1

2

 

全年外出培训

2

1

4

2

 

成本指标

项目预算控制数

4

≤56万元

≤56万元

4

 

印制改革任务清单、台账、资料册、典型经验册

4

≤16万元

≤16万元

4

 

制作改革宣传画册、会议纪要汇编

4

≤20万元

≤20万元

4

 

外出培训费用

4

≤20万元

≤20万元

4

 

 效益指标(30分)

社会效益指标

全旗改革工作社会影响力

30

进一步提高

100.00

30

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度指标

10

≥95%

100.00

10

 

总分

100

 

 

 

 

 

97

 

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

2020年鄂托克前旗委办公室档案工作经费

项目负责人及电话

谢建军 13304771941

主管部门

 

实施单位

旗委办

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

40

40

10

100.00%

10

 

其中:财政拨款

40

40

 

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

根据2021年档案工作要点,重点完成全旗行政事业单位档案业务指导、监督检查工作,积极开展纪念第13"国际档案日"系列宣传、培训活动,促使全旗档案工作更上一个台阶。

全部完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

"国际档案日"培训班次

3

≥1

1

3

 

"国际档案日"培训人数

3

≥400

380

2

有部分直属单位人员未参加

"国际档案日"培训天数

3

≥1

1

3

 

"国际档案日"宣传品印刷份数

3

≥2000

2100

3

 

质量指标

培训参与度

4

≥85%

80%

3

参与人数未达到预期

培训覆盖率

4

≥80%

70%

3

有部分直属单位人员未参加

时效指标

"国际档案日"宣传活动时间

3

6月底前

6月底前

3

 

"国际档案日"培训时间

3

6月底前

6月底前

3

 

成本指标

项目预算控制数

6

≤40万元

≤40万元

6

 

印刷宣传单

6

≤10万元

≤10万元

6

 

制作宣传品

6

≤15万元

≤15万元

6

 

培训费支出

6

≤15万元

≤15万元

6

 

 效益指标(30分)

社会效益指标

档案工作社会影响力

30

有所提升

100.00

30

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受训学员满意度

10

≥90%

100.00

10

 

总分

100

 

 

 

 

 

97

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

2020年鄂托克前旗委办公室信息工作经费

项目负责人及电话

张彦秀 15147701543

主管部门

 

实施单位

旗委办

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

25

25

10

100.00%

10

 

其中:财政拨款

25

25

 

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

通过对全旗优秀信息员的表彰奖励,不断激发信息员撰写信息和报送信息的积极性与主动性,2020年向上级党委信息部门报送信息不少于500条,力争信息采用率达到20%以上,进一步提升全旗信息参考服务水平。

全部完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

报送信息条数

3

≥500

480

2

上级部门约稿信息量下降。

形成调研报告

3

≥24

24

3

 

编印《鄂前旗信息》

3

≥24

24

3

 

组织全旗信息工作培训

3

≥2

2

3

 

质量指标

信息采用率

3

≥20%

18%

2

信息质量还需提高。

全区党委办公系统信息调研工作综合排名

3

10

3

3

 

时效指标

向上级党委信息部门报送信息按期完成率

4

≥98%

100%

4

 

成本指标

项目预算控制数

7

≤25万元

≤25万元

7

 

信息资料印刷费

7

≤10万元

≤10万元

7

 

调研差旅费

7

≤5万元

≤5万元

7

 

全旗信息培训费

7

≤10万元

≤10万元

7

 

 效益指标(30分)

社会效益指标

信息服务领导科学决策的能力水平

30

不断提升

100.00

30

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

领导满意度

10

≥95%

100.00

10

 

总分

100

 

 

 

 

 

98

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

2020年鄂托克前旗委办公室纪检组工作经费

项目负责人及电话

特古斯 13134863747

主管部门

 

实施单位

旗委办

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

1

1

10

100.00%

10

 

其中:财政拨款

1

1

 

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

根据纪委2020年工作要点,积极开展对办公室的监督、检查及党风廉政及反腐败宣传,改进办公室工作作风,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围,推动反腐倡廉建设,促进旗委办全体党群干部及社会各方面关系和谐。

全部完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

党风廉政资料印刷份数

4

≥200

180

3

印刷资料已达到工作需要。

党风廉政及反腐败宣传次数

4

≥12

≥12

4

 

纪律作风监督检查次数

4

≥12

≥12

4

 

质量指标

问题线索处置率

4

≥100%

≥100%

4

 

资料印刷合格率

4

≥100%

≥98%

3

资料合格率还需提高

时效指标

每季度纪律作风监督检查次数

3

1

1

3

 

每月党风廉政及反腐败宣传

3

1

1

3

 

成本指标

项目预算控制数

8

≤1万元

≤1万元

8

 

资料印刷

8

≤0.9万元

≤0.9万元

8

 

报刊订阅

8

≤0.1万元

≤0.1万元

8

 

 效益指标(30分)

社会效益指标

驻在单位党风廉政建设水平

30

有所提高

100.00

30

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

驻在单位满意度

10

≥95%

100.00

10

 

总分

100

 

 

 

 

 

98

 

(三)部门评价项目绩效评价结果

旗委办工作经费绩效评价综合得分为98.8分,绩效评价结果为“优”;改革工作经费绩效评价综合得分为97分,绩效评价结果为“优”;档案工作经费绩效评价综合得分为97分,绩效评价结果为“优”;信息工作经费绩效评价综合得分为98分,绩效评价结果为“优”;派驻纪检组工作经费绩效评价综合得分为98分,绩效评价结果为“优”。

 

项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

(一)项目基本情况简介

用于开展会务保障、督查督办、各类文稿撰写、规范性文件审查等各项工作运行经费。

(二)绩效目标设定及指标完成情况

1.绩效目标设定:

根据办公室2021年工作要点,充分发挥综合协调和参谋助手职能作用,积极开展会务保障、督查督办、各类文稿撰写、规范性文件审查等各项工作任务,保证和促进旗委及旗委办各项工作快速高效运转。

2.指标完成情况:

截止2021年12月31日,该项目产出指标计划完成较好,其中:

1)数量指标:指标1:协助、筹备、组织召开的各类会议和服务工作次数。受疫情影响和精文简会要求,会议召开次数减少,实际完成指标值未达到预期指标值。指标2:开展各类督查、督办工作批次。受疫情影响,督查次数减少,实际完成指标值未达到预期指标值。

2)质量指标:指标3:印刷资料合格率。资料合格率还需提高,实际完成指标值未达到预期指标值。

3)其他指标实际完成指标值均已达到预期指标值。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

评价工作运行经费存在的必要性、项目的完成结果、投入产出效益、资金投入与使用情况等进行综合性考核与评价的工作。

(二)项目资金投入情况

本年度资金年初预算数145.00万元,其中:财政拨款73.00万元,其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数145.00万元,其中:财政拨款73.00万元,其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数145.00万元,其中:财政拨款73.00万元,其他资金0.00万元。

(三)项目资金产出情况

本年度资金共计执行145.00万元,其中:财政拨款145.00万元,其他资金0.00万元。完全按照年初财政项目预算资金使用计划使用。

(四)项目资金管理情况

严格按照旗财政局项目资金管理的相关要求,加强对资金使用情况的管理与检查,自觉接受审计部门的监督,杜绝挤占、截留、挪用现金的发生,提升资金使用效益。

三、项目绩效情况

(一)产出指标完成情况

1.数量指标:

1)指标1:协助、筹备、组织召开的各类会议和服务工作次数。目标值大于等于120次,实际完成115次,分值2分,得分1.5分;未完成原因及拟采取的改进措施:受疫情影响和精文简会要求,会议召开次数减少,今后将合理计划会议次数,制定预期指标数。

2)指标2:开展各类督查、督办工作批次。目标值大于等于96批次,实际完成95批次,分值2分,得分1.8分未完成原因及拟采取的改进措施:受疫情影响,督查次数减少,今后将合理计划,制定预期指标数。

3)指标3:编发《鄂前旗督查》、各类督查快报期数。目标值大于等于96次,实际完成96次,分值2分,得分2分。

4)指标4:保障视察调研批次。目标值大于等于24批次,实际完成26批次,分值2分,得分2分。

5)指标5:开展走访慰问活动次数。目标值大于等于2次,实际完成3次,分值2分,得分2分。

6)指标6:印刷各类材料份数。目标值大于等于10000份,实际完成10958份,分值2.5分,得分2.5分。

7)指标7:办理各类文件件数。目标值大于等于1000件,实际完成1050件,分值2.5分,得分2.5分。

8)指标8:撰写会议讲话、汇报材料、综合文件等材料份数。目标值大于等于200份,实际完成280份,分值2.5分,得分2.5分。

2.质量指标:

1)指标1:规范性文件报备率。目标值大于等于95%,实际完成95%,分值2.5分,得分2.5分。

2)指标2:规范性文件报备及时率。目标值大于等于95%,实际完成95%,分值2.5分,得分2.5分。

3)指标3:印刷资料合格率。目标值大于等于100%,实际完成98%,分值2.5分,得分2分。未完成原因及拟采取的改进措施:资料合格率还需提高,今后将加强文稿校对、资料装订等工作。

3.时效指标:

1)指标1:每月保障各类会务服务。目标值大于等于10次,实际完成12次,分值2.5分,得分2.5分

2)指标2:每月保障视察调研批次。目标值大于等于2批次,实际完成3批次,分值2.5分,得分2.5分。

3)指标3:每天办理各类文件件数。目标值大于等于3件,实际完成4件,分值2.5分,得分2.5分。

4)指标4:每月实地督查、督办工作。目标值大于等于8次,实际完成10次,分值2.5分,得分2.5分。

5)指标5:每月编发《鄂前旗督查》、各类督查快报。目标值大于等于8期,实际完成8期,分值2.5分,得分2.5分。

4.成本指标:

1)指标1:项目预算控制数。目标值小于等于145万元,实际完成145万元,分值3分,得分3分。

2)指标2:保障各类会务服务。目标值小于等于55万元,实际完成55万元,分值3分,得分3分。

3)指标3:保障各类督查、调研。目标值小于等于70万元,实际完成70万元,分值3分,得分3分。

4)指标4:印刷各类材料。目标值小于等于20万元,实际完成20万元,分值3分,得分3分。

(二)效益指标完成情况

社会效益:办公室工作制度化、规范化、科学化水平。目标值有所提高,实际完成有所提高,分值30分,得分30分。

(三)满意度指标完成情况

服务对象满意度:领导满意度。目标值大于等于95%,实际完成100%,分值10分,得分10分。

(四)自评得分情况

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.8分,绩效评价结果为“优”。

四、存在问题

(一)项目立项、实施存在问题

我单位有项目库送审不及时的问题,未能及时做到承上启下,使资金不能及时支付。为了确保预算项目绩效自评工作的顺利开展,单位认真督促旗委办工作经费的开支,确保支出合规合法

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划

今后我单位将严格按照旗财政局项目资金管理的相关要求,加强对资金使用情况的管理与检查,自觉接受审计部门的监督,杜绝挤占、截留、挪用的情况发生,提升资金使用效益。

(二)措施及办法

旗委办工作经费列入年度预算,制定降低成本或节约成本的措施,建立财务收支账目,定期观察到计划支出与实际支出偏差情况,便于进行成本控制。同时,加强风险管理,以节约项目成本、保证项目质量为前提。

 

第三部分 名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:胡晓军    联系电话:0477-7628167

附件:鄂托克前旗委员会办公室(鄂托克前旗档案局)公开表

 

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