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鄂托克前旗城川红色教育培训中心2021年度决算公开报告和相关表

作者: 来源: 发布时间:2022-10-18 14:52

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

  

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

城川红色教育培训中心认真贯彻落实党中央关于红色教育培训工作的方针政策和自治区党委、市委及旗委决策部署,充分挖掘和利用鄂托克前旗特有的红色文化教学资源,把鄂托克前旗红色教育基地建设成为面向全国的红色教育培训基地。统筹协调党的基本理论教育、党性教育、爱国主义教育等红色教育培训工作,负责制定全旗红色教育培训发展规划、承接红色教育培训班次等相关工作。主要职责是:

1)贯彻执行党和国家有关红色教育培训方面的方针政策和法律法规规章。

2)研究红色文化及红色教育培训发展趋势,提出全旗红色教育培训发展建议,参与拟定全旗红色教育培训发展规划和年度计划,并统筹组织实施。

3)负责全旗红色教育培训工作的统筹安排和运行调度。

4)协助指导全旗红色教育师资培养和讲解员考核评价等工作;协助指导审核红色教育教学课程研发、讲解词撰写等工作;负责红色教育培训基地各场馆展陈布展及设备更新和维护的监督检查的辅助性工作。

5)统筹调度全旗红色教育培训的对外交流合作和宣传推介工作;推进全旗红色教育培训信息化建设。

6)完成旗委组织部交办的其他任务。

7)职能调整。

8)城川红色教育培训中心党组织要认真履行党章等党内法规明确的职责任务,增强政治功能和组织力,确保党的路线方针政策和国家法律法规在本单位贯彻执行。充分发挥战斗堡垒作用,对党员进行教育、管理、监督。配合组织人事部门对选人用人工作提出意见。

原城川红色教育培训中心承担的“负责全旗红色教育培训师资培养、负责红色教育教学课程研发、讲解词撰写”职能调整至旗委党校承担;

原城川红色教育培训中心承担的“负责红色教育培训基地各场馆展陈布展及设备的更新和维护”职能调整至旗文博研究院承担。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.城川红色教育培训中心原所属旗委公益一类正科级事业单位。2021年10月9日,经十届旗委编委会第1次会议研究同意后变更为:旗委组织部所属公益一类事业单位,机构规格相当于正科级。内设机构由原来的办公室、培训室、研究室、外联室4个内设机构变为综合室、发展规划室2个内设机构。

核定人员情况:城川红色教育培训中心年初核定事业编制10名,设主任1名(正科级),副主任2名(副科级)。2021年10月9日,经十届旗委编委会第1次会议研究同意后变更为:核定事业编制7名。设主任1名(正科级),副主任1名(副科级)。

实有人员情况:现实有人数10人。其中,在编人员7名,其他人员(雇用工)3名。

本部门(单位)无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

城川红色教育培训中心(本级)

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计501.32万元。与年初预算相比,收、支总计501.32万元,增长0.00%。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计501.32万元。与年初预算501.32万元相比,收、支总计增加0.00万元,增长0.00%。

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计501.32万元,其中:本年收入合计501.32万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计501.32万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比,收入支出总计增加113.20万元,增长29.17%,主要原因:一是2021年6月份我单位招录了10名讲解员,人员经费增多;二是2021年建党一百周年之际创作了大型电视政论片和创作长篇报告文学支付了60万元;三是随着场馆年限长久,损坏的展陈设备较多,展陈内容也需实时更新在维修维护费上较多。四是2020年11月至2021年,开展了讲解员素质提升培训班,支付了培训费。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计501.32万元,其中:财政拨款收入501.32万元,占100.00%。

1:收入决算图

 

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计501.32万元,其中:基本支出356.90万元,占71.19%;项目支出144.42万元,占28.81%。

2:支出决算图

 

 

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计501.32万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计501.32万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比,收入支出总计增加113.20万元,增长29.17%。主要原因:一是2021年6月份我单位招录了10名讲解员,人员经费增多;二是2021年建党一百周年之际创作了大型电视政论片和创作长篇报告文学支付了60万元;三是随着场馆年限长久,损坏的展陈设备较多,展陈内容也需实时更新在维修维护费上较多。四是2020年11月至2021年,开展了讲解员素质提升培训班,支付了培训费。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计501.32万元,其中:基本支出356.90万元,占71.19%;项目支出144.42万元,占28.81%。

一般公共预算财政拨款支出501.32万元。与年初预算相比,增加105.9万元,增长26.78。其中:

1、一般公共服务(类)

1)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算395.42万元,决算支出471.32万元,完成年初预算的119.19%。决算数与年初预算数的差异原因:一是2021年6月份我单位招录了10名讲解员,人员经费增多;二是2021年建党一百周年之际创作了大型电视政论片和创作长篇报告文学支付了60万元;三是随着场馆年限长久,损坏的展陈设备较多,展陈内容也需实时更新在维修维护费上较多。

2)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算0万元,决算支出30万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:2020年11月至2021年,开展了讲解员素质提升培训班,支付了培训费。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出356.90万元,其中:人员经费227.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利费,较上年增加71.66万元,主要原因是:2021年6月份我单位招录了10名讲解员,人员经费增多;公用经费129.70万元,主要包括:办公费、印刷费、维修维护费、专用材料费、其他商品服务支出,较上年51.99万元,主要原因是:一是随着场馆年限长久,损坏的展陈设备较多,展陈内容也需实时更新在维修维护费上较多。二是定做了讲解员服装。

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费预算为0.17万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元;公务接待费预算为0.17万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2021年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:2021年没有公务接待任务。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占三公经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是2021年没有安排因公出国任务。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是2021年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,主要原因是单位没有公车,因此没有公车维护费支出。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元,主要原因是2021年没有公务接待任务。   

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,与上年相比增长0.00%,支出决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,与上年相比无变化。

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元,与上年相比无变化;支出决算0.00万元。与上年相比无变化。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,部门预算安排项目3个,实施项目3个,完成项目3个,项目支出总金额144.42万元。财政本年拨款金额144.42万元,财政拨款结转结余0.00万元,其他资金结转结余0.00万元。

 (十一)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计23.53万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购工程支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出23.53万元,比2020年增加23.53万元,增长100%,主要原因是:支付了2020年度展架喷绘布设计和展架制作费。授予中小企业合同金额23.53万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额23.53万元,占政府采购支出合同总额的100%。

(十二)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增长0.00%。。

 本部门2021年度公用经费支出129.70万元,比2020年增加51.99万元,增长66.90%。主要原因是:一是2021年6月份我单位招录了10名讲解员,人员经费增多;二是随着场馆年限长久,损坏的展陈设备较多,展陈内容也需实时更新在维修维护费上较多。

(十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆特种专业技术用车0辆离退休干部用车0辆其他用车1辆(其他车辆为:场馆垃圾清理车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2020年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2020年增加0.00台(套)。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,共有项目3个,共涉及资金144.42万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元。

组织对“ 红色教育培训、宣传及课程研发和史实研究项目”、“ 展陈更新维修维护项目 ”、“ 现场教学教师下乡补助项目 ”等3 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出144.42万元。其中,对“ 红色教育培训、宣传及课程研发和史实研究项目”、“ 展陈更新维修维护项目 ”、“ 现场教学教师下乡补助项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,3个项目自评报告符合规定要求,按照要求设置了一定数量且能衡量项目实际绩效的具体指标。项目资金使用合法合规,项目实施取得了较好的效益。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 红色教育培训、宣传及课程研发和史实研究项目”、“ 展陈更新维修维护项目 ”、“ 现场教学教师下乡补助项目 ”等3 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.红色教育培训、宣传及课程研发和史实研究项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:发放宣传册数量,目标值大于等于50000.0张,实际完成52000张培训班次,目标值大于等于444.0期,实际完成400期培训学员人次,目标值大于等于19300.0人次,实际完成10000人次研发新课程数量,目标值小于等于6.0新课程,实际完成2新课程学员满意度,目标值大于等于95.0%,实际完成95%。发现的主要问题及原因:因疫情原因我单位的培训学员人次未达到预期目标,宣传效果未能达到预期效果

 

项目名称

2021年度城川红色教育培训中心红色教育培训、宣传及课程研发和史实研究项目

主管部门

旗委组织部

实施单位

城川红色教育培训中心

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

60

60

60

10

100%

10

其中:当年财政拨款

60

60

60

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2021年建党100周年之际,通过使用60万元,开展红色教育培训工作,并加大对外宣传力度,全方位借力借智,挖掘我旗红色历史,研发新课程,打造一流红色教学基地,更高质量的为党员干部教育培训事业服务。

实际完成发放宣传册数量52000张;培训班次400期;培训学员人次10000人次;研发新课程2;学员满意度达到95%。

绩效指标(权重分值90分,其中产出指标权重分值50分,效益指标权重分值30分,满意度指标权重分值10分

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

得分

备注

产出指标

数量指标

发放宣传册数量

正向

大于等于

50000

4

4

 

产出指标

数量指标

宣传报道范围

定性

定性

国家级、自治区级、市级等新闻媒体、报刊

4

4

 

产出指标

数量指标

培训班次

正向

大于等于

444

4

4

 

产出指标

数量指标

培训学员人次

正向

大于等于

19300

人次

4

4

 

产出指标

数量指标

研发新课程数量

正向

小于等于

6

新课程

4

4

 

产出指标

数量指标

史实研究数量

正向

大于等于

2

5

5

 

产出指标

数量指标

项目验收合格率

正向

大于等于

100

%

5

5

 

产出指标

数量指标

相关数据采集率

正向

大于等于

100

%

5

5

 

产出指标

质量指标

课程研究成果验收通过率

正向

大于等于

80

%

5

5

 

产出指标

时效指标

项目实施开始与结束时间

定性

定性

2021年1月至12月

5

5

 

产出指标

成本指标

预算控制数

正向

小于等于

60

万元

5

5

 

效益指标

经济效益

促红色旅游发展

定性

定性

有所提升

有所提升

15

12

 

效益指标

社会效益

发展红色文化

定性

定性

有所提升

有所提升

15

12

 

满意度指标

服务对象满意度

学员满意度

正向

大于等于

95

%

10

10

 

2. 展陈更新维修维护项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分87.65分。全年预算数为100万元,执行数为72.33万元,完成预算的72%。展陈设备更新率,目标值小于等于340.0次,实际完成260次。验收合格率,目标值大于等于100.0%,实际完成100%,均按时完成。学员满意度,目标值大于等于95.0%,实际完成95%。发现的主要问题及原因:场馆建设时限较长,损坏需要更换的设施设备较多,内容需实时更新下一步改进措施:加大展陈内容及设施设备更新力度。

 

 

项目名称

2021年度城川红色教育培训中心展陈更新维修维护项目

主管部门

旗委组织部

实施单位

城川红色教育培训中心

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

100

72.33

10

100%

8

其中:当年财政拨款

100

100

72.33

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2021年是红色教育基地建设5年,通过使用100万元,需更新部分展陈内容,完善展陈,更换损坏的设施设备,保障红色教育基地正常运行。

实际完成:展陈设备更新260次。验收合格率100%,均按时完成。学员满意度达到95%。

主管部门

旗委组织部

实施单位

城川红色教育培训中心

绩效指标(权重分值90分,其中产出指标权重分值50分,效益指标权重分值30分,满意度指标权重分值10分

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

得分

备注

产出指标

数量指标

维修维护更新范围

正向

大于等于

7

个馆

10

8.5

 

产出指标

数量指标

展陈设备更新率

正向

小于等于

340

10

8.5

 

产出指标

质量指标

验收合格率

正向

大于等于

100

%

10

9.5

 

产出指标

时效指标

项目实施开始与结束时间

定性

定性

2021年1月至12月

10

9

 

产出指标

成本指标

预算控制数

正向

小于等于

100

万元

10

8.5

 

效益指标

经济效益

促红色旅游发展

定性

定性

有所提升

有所提升

15

12.65

 

效益指标

社会效益

发展红色文化

定性

定性

有所提升

有所提升

15

13

 

满意度指标

服务对象满意度

学员满意度

正向

大于等于

95

%

10

10

 

 

 

 

 

3. 现场教学教师下乡补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59.9分。全年预算数为20万元,执行数为12.09万元,完成预算的60.45%。培训学员人次,目标值大于等于19300.0人次,实际完成10000人次发现的主要问题及原因:因疫情,讲解员下乡次数未达到预期次数,发放补助未达到预算数额

 

 

 

项目名称

2021年度城川红色教育培训中心现场教学教师下乡补助项目

主管部门

旗委组织部

实施单位

城川红色教育培训中心

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20

20

12.09

10

100%

7

其中:当年财政拨款

20

20

12.09

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过使用20万元,发放现场教学老师伙食和交通补助,保障他们的生活条件,以便更好为红色教育培训事业发挥作用。

实际完成:培训学员人次10000人次。

项目名称

2021年度城川红色教育培训中心展陈更新维修维护项目

主管部门

旗委组织部

实施单位

城川红色教育培训中心

绩效指标(权重分值90分,其中产出指标权重分值50分,效益指标权重分值30分,满意度指标权重分值10分

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

得分

备注

产出指标

数量指标

现场教学教室人数

正向

大于等于

25

7

3

 

产出指标

数量指标

补助次数

正向

大于等于

1900

8

3

 

产出指标

数量指标

补助覆盖面

正向

大于等于

100

%

7

4

 

产出指标

数量指标

培训学员人次

正向

大于等于

19300

人次

7

5

 

产出指标

质量指标

补助发放标准

定性

定性

按差旅标准

7

4

 

产出指标

时效指标

发放时间段

定性

定性

2021年1月至12月

7

4

 

产出指标

成本指标

预算控制数

正向

小于等于

20

万元

7

7

 

效益指标

经济效益

促红色旅游发展

定性

定性

有所提升

有所提升

15

9.9

 

效益指标

社会效益

发展红色文化

定性

定性

有所提升

有所提升

15

10

 

满意度指标

服务对象满意度

学员满意度

正向

大于等于

95

%

10

10

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

“红色教育培训、宣传及课程研发和史实研究项目”为例,该项目绩效评价综合得分为94分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。(绩效评价报告见附件) 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:阿日古娜    联系电话:0477-7624266

附件:鄂托克前旗城川红色教育培训中心公开表

 

 

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