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鄂托克前旗委员会巡察工作领导小组办公室2020年度决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-10-14 14:05
  

中共鄂托克前旗委员会巡察工作领导

小组办公室2020年度决算公开报告

 

 录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

 

 

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

 

 

 第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)中共鄂托克前旗委员会巡察工作领导小组办公室职能职责

1.统筹推进旗委一届任期内对巡察对象的巡察全覆盖任务。研究提出旗委巡察工作规划和任务安排的建议。

2.及时传达上级党委和上级巡视、巡察工作领导小组的决策部署,传达旗委和领导小组的指示要求,研究贯彻落实措施。

3.开展巡察工作政策研究、制度建设、督促检查、新闻宣传等工作。

4.向领导小组报告巡察工作的重要情况和重大问题,提出工作建议。起草领导小组呈报市委巡察工作领导小组的有关请示、报告。

5.协调配合巡察组做好巡察准备、进驻、了解、报告、反馈、移交等工作。协调纪检监察、审计、政法机关和组织、信访等部门单位及其他协作单位配合巡察组开展工作。

6.组织筹备领导小组会议,负责起草会议材料、会议议题提交和决定事项的协调落实。组织召开巡察工作动员部署和培训会议。

7.协助巡察组向领导小组报告巡察期间按规定应当报告和应当由旗委决定的重大事项;审核巡察组报送领导小组的巡察报告、问题线索报告以及向被巡察党组织的反馈意见等材料。

8.审核被巡察党组织报送的整改方案和整改情况报告,会同巡察组对被巡察党组织整改落实情况进行督查,督促被巡察党组织压实整改责任,推动巡察成果有效应用。

9.收集管理、统计分析巡察数据,推进巡察工作信息化建设。

10.会同有关部门选配巡察组干部。加强巡察队伍建设,配合有关部门加强对巡察工作人员的培训、考核、调配、管理和监督,优化干部队伍结构,提高巡察干部的素质和能力。

11.管理巡察机构专项经费和固定资产。

12.办理领导小组交办及需要统筹安排和协调的其他事项。

(二)鄂托克前旗委巡察组职能职责

 1.全面履行《中国共产党巡视工作条例》和《内蒙古自治区党委贯彻<中国共产党巡视工作条例>实施办法》的各项职能职责,承担巡察任务,向领导小组负责并报告工作。

2.对巡察对象执行《中国共产党章程》和其他党内法规,遵守党的纪律等情况进行监督。

3.按规定及时向领导小组报告巡察中发现的重要情况和重大事项。

4.受领导小组委托,按照规定向被巡察党组织领导班子传达中央、自治区党委、市委和旗委关于巡视巡察工作的重要指示精神及有关要求,反馈巡察意见等。

5.巡察工作结束后,经批准,及时向被巡察党组织及其主要负责人反馈巡察情况,并会同巡察办督促其认真抓好整改落实。

6.负责本巡察组干部日常管理和监督,承办领导交办的其他事项。

7.办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

旗委巡察机构由旗委巡察工作领导小组办公室和旗委第一巡察组、旗委第二巡察组组成,旗委巡察办下设一个副科级建制事业单位“鄂托克前旗巡察数据信息中心”。巡察机构共核定编制15名,其中行政编制8名、事业编制7名。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个。中共鄂托克前旗委员会巡察工作领导小组办公室,所属一级预算单位,单位性质为行政单位,决算编报类型为单户表,按照政府会计制度填报决算数据。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年,我单位收入预算合计255.67万元,其中:本年收入合计255.67万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元,实际支出总计255.67万元。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计255.67万元,其中:本年收入合计255.67万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计255.67万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加46.45万元,增长22.20%;支出总计增加46.45万元,增长22.20%。主要原因:由于人员增加,人员经费相应增加

二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计255.67万元,其中:财政拨款收入255.67万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计255.67万元,其中:基本支出255.67万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计255.67万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计255.67万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加46.45万元,增长22.20%;支出增加46.45万元,增长22.20%。主要原因:由于人员增加,人员经费相应增加

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计255.67万元,其中:基本支出255.67万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出255.67万元,其中:人员经费173.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年增加41.62万元,主要原因是:结合编制情况,新增了人员,人员经费相应增加;公用经费81.81万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费等,较上年增加4.83万元,主要原因是:为按时完成巡察全覆盖任务,新增了1个机动巡察组开展巡察工作,相应差旅费、办公费等有所增加。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为2.06万元,支出决算为0.56万元,完成预算的27.20%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.56万元,支出决算为0.56万元,完成预算的100.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:本年度我单位有公务用车编制但是没有公务用车,因此没有列支公务用车购置及运行维护费用。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出0.56万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.56万元,占100.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年无变化。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年无变化。公务用车运行维护费支出0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年无变化,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.56万元。其中:国内公务接待费0.56万元,接待3批次,共接待65人次。主要用于主要用上级部门调研、督查,其他旗县巡察机构学习等。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。。较上年减少1.54万元,主要原因是按照要求,厉行节约、严格控制接待费用支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目3个,共涉及资金30.696万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元。我单位组织对“ 巡察工作经费 ”、“ 纪检监察专用网络费 ”、“办案人员补贴 ”等3 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出30.696万元。从评价情况来看,项目经费严格按预算执行质量、预算执行进度、厉行节约的要求,做到了清晰、细化,按照年初申报各项要求完成了既定目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位对“ 巡察工作经费 ”、“ 纪检监察专用网络费 ”、“办案人员补贴 ”等3 个一般公共预算项目开展了部门评价,并在部门决算中反映项目的绩效评价结果。

1.巡察工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为25万元,执行数为17.5万元,完成预算的70%。

项目绩效目标完成情况:在旗委的正确领导下,较好地完成了各项巡察工作任务,基本达到了各项绩效目标,全年共开展2轮对2个镇、20个旗直部门及15个嘎查村、社区的常规巡察,对17个嘎查村、社区开展了“微腐败”专项巡察,对发改委、工信局等7个单位开展了优化营商环境专项巡察,对第一至第六轮巡察的16单位和10个嘎查村、社区开展了巡察整改“回头看”,向10家被巡察单位反馈问题293个,向纪委监委、派驻纪检监察组以及被巡察单位移交问题线索8条。累计开展了8轮巡察,已完成对65个(总数67)单位和84个(总数84)嘎查村、社区党组织的巡察监督,巡察覆盖率分别达到97%和100%。下一步改进措施:进一步提高预算编制的科学性、合理性、可控性。定期做好支出预算的财务分析,及时对费用预算执行情况通报。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

巡察工作经费

项目负责人及电话

冯琳,13947725521

主管部门

 

实施单位

中共鄂托克前旗委员会巡察工作领导小组办公室

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

25

17.5

10

70%

9

 

其中:财政拨款

25

17.5

10

70%

9

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 完成年度巡察任务,至少完成两轮巡察

全年共开展2轮对2个镇、20个旗直部门及15个嘎查村、社区的常规巡察,17个嘎查村、社区开展了“微腐败”专项巡察,对发改委、工信局等7个单位开展了优化营商环境专项巡察

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

专项巡察

10

开展1

开展1

10

完成

 

 

 

常规巡察

10

开展2

开展2

10

完成

 

 

 

完成巡视整改

10

完成巡视反馈12个问题的整改

完成巡视反馈12个问题的整改

10

完成

 

 

质量指标

问题线索处置率

5

100%

100%

5

完成

 

 

 

整改合格率

5

>90%

90%

5

完成

 

 

时效指标

巡察完成情况

5

当年完成

当年完成

5

完成

 

 

成本指标

预算执行率

5

70%

完成70%

5

完成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

推动基层政治生态好转

15

有所提高

有所提高

10

完成

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

入发现问题并推动问题整改,充分发挥巡察“利剑”作用

15

长效

有所提高

11

完成

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

群众满意

10

>95%

100%

10

 

总分

100

 

90

 

 2.办案人员补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为3.696万元,执行数为3.696万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:高质量完成了各项巡察工作任务,发现问题数量和质量较上一年度显著提高,通过发现问题、解决问题,为净化政治生态、推动经济高质量发展营造良好的氛围。下一步改进措施:按照《预算法》及其实施条例的相关规定,参考上年度的预算编制、收支执行情况,细化编制预算,提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

办案人员补贴

项目负责人及电话

冯琳,13947725521

主管部门

 

实施单位

中共鄂托克前旗委员会巡察工作领导小组办公室

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

3.696

3.696

10

100%

10

 

其中:财政拨款

3.696

3.696

10

100%

10

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 完成年度巡察任务,至少完成两轮巡察

 年度完成两轮巡察

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

巡察轮次

10

开展2

开展2

10

完成

 

 

 

巡察单位

10

>13

22

10

完成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

发现问题整改率

10

>90%

90%

10

完成

 

 

 

问题线索移交率

5

100%

100%

5

完成

 

 

时效指标

反馈方案

5

书记专题会议后5天内

书记专题会议后5天内

5

完成

 

 

 

整改报告

5

反馈后2个月内

反馈后2个月内

5

完成

 

 

成本指标

发放人数

5

14

14

5

完成

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

通过发现问题形成震慑,推动形成良好社会氛围。

15

长效

有所提高

13

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

完善和创新工作方式方法,深入发现和揭露问题并推动问题整改,充分发挥巡察“利剑”作用

15

长效

有所提高

12

完成

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

群众满意

10

>95%

100%

10

 

总分

100

 

95

 

 3.纪检监察专用网络费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:通过项目实施,较好的保障了纪检监察网络的安全稳定运行,在提高工作效率、确保涉密文件保密安全等方面发挥了重要作用,同时选派工作人员参加各级组织的巡视巡察数据系统管理和数据录入业务培训,严格按照数据录入口径和要求录入了数据,推动巡察成果运用更加科学有效。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

纪检监察专用网络费

项目负责人及电话

冯琳,13947725521

主管部门

 

实施单位

中共鄂托克前旗委员会巡察工作领导小组办公室

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

2

2

10

100%

10

 

其中:财政拨款

2

2

10

100%

10

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 保障网络安全、稳定、持续运行,确保数据安全传送。

 专用网络安全运行稳定

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

主干线路条数

10

1条

1条

10

完成

 

 

 

内网终端数量

10

3个

3个

10

完成

 

 

 

信息化培训

 

2次

2次

 

完成

 

 

质量指标

主干线路行性能

10

100M

100M

10

完成

 

 

 

故障发生率

5

<1%

<1%

5

完成

 

 

时效指标

主干线路修复时间

5

3小时排除故障

3小时排除故障

5

完成

 

 

 

检验通过率

5

>95%

>95%

5

完成

 

 

成本指标

预算执行率

5

>95%

100%

5

完成

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

通过使用专用网络提高工作效率、保障数据安全

15

工作效率提高、数据安全

大幅提升

14

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

系统正常运行

15

系统维护可保证正常使用时间,保证流畅性、完整性、功能可持续性

系统维护可保证正常使用时间,保证流畅性、完整性、功能可持续性

14

完成

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

使用满意

10

>95%

100%

10

 

总分

100

 

98

 

 (三)部门评价项目绩效评价结果。

“巡察工作经费”项目为例,该项目绩效评价综合得分为90分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见附件1具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出81.81万元,比2019年增加4.83万元,增长6.30%。主要原因是:为按时完成巡察全覆盖任务,新增了1个机动巡察组开展巡察工作,相应差旅费、办公费等有所增加。

本部门2020年度日常公用经费支出81.81万元,比2019年增加4.83万元,增长6.30%。主要原因是:为按时完成巡察全覆盖任务,新增了1个机动巡察组开展巡察工作,相应差旅费、办公费等有所增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少9.08万元,降低100.00%,主要原因是:本年度未预算采购项目;政府采购工程支出0.00万元,与2019年增加(减少)0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆);离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。

 第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:冯琳    联系电话:0477-7624117

 

 

 

 

 

 

 

2020年中共鄂托克前旗委员会巡察

工作领导小组办公室巡察工作

经费绩效自评报告

 

 

 

 

 

主管部门:        鄂托克前旗财政局                

项目单位:中共鄂托克前旗委员会巡察工作领导小组办公室

项目名称: 2020年巡察工作经费                              

 

 

 

为进一步加强和规范巡察工作运行经费管理,提高财政资金使用绩效,我办对2020年度巡察工作运行经费实施了绩效评价,形成本报告如下:

一、项目基本情况

旗巡察机构20176月成立,为高质量按时完成一届任期内巡察任务,每轮抽调三个巡察组开展巡察工作,旗财政每年将巡察工作运行经费列入部门预算,保障巡察工作正常运转。

二、项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

逐步贯彻落实《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神。

预算绩效管理工作经费项目绩效目标申报表如下:

项目支出绩效目标申报表

2020年度)

单位名称(盖章):

 

 

中共鄂托克前旗委员会巡察工作领导小组办公室

 

 

主管领导(签字):

 

项目名称

巡视巡察工作经费

本级部门及代码

鄂托克前旗委巡察办  072001

实施单位

鄂托克前旗委巡察办

项目属性

 

项目期

2020年

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

250000

      其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

250000

        其他资金

 

 

 




中期目标

年度目标

 

     完成年度巡察任务,至少完成两轮巡察。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




 

 

 

数量指标

专项巡察

开展1次

 

 

常规巡察

开展2轮

 

 

完成巡视整改

完成巡视反馈12个问题的整改

 

 

 

每轮派出巡察组

派出4个巡察组

 

 

 

质量指标

问题线索处置率

100%

 

 

整改合格率

>90%

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

巡察完成情况

当年完成

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

可持续影响指标

深入发现问题并推动问题整改,充分发挥巡察“利剑”作用

长效

 

 

 

社会效益指标

推动基层政治生态好转

有所提高

满意度指标

 

 

 

服务对象
满意度指标

群众满意

95%

、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

绩效评价是以强化预算支出责任,提高财政资金使用效益为目的。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(详见附表)、评价方法

项目绩效评价评价体系参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预[2013]53号),按照鄂托克前旗财政局关于切实做好2019年度中央专项转移支付及扶贫项目资金绩效评价工作的通知(鄂前财发[2020]14制定。评价方法采用数据分析、座谈、询问查证等。

(三)绩效评价工作过程。

单位组织项目负责人学习了绩效评价相关文件,熟悉评价体系,根据评价指标要求,通过对项目所有指标及佐证材料的检查、核实,认为该项目实施有依据,资金使用科学合理,项目绩效自评分为90分。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2020巡察工作经费财政预算安排25万元,实际到位25万元,全部为财政资金,资金到位率100%

2.项目资金使用及管理情况

该资金全部专款专用,用于保障巡察工作正常运行。

(二)项目实施情况分析。

总体看,巡察工作经费的使用,较好地完成了各项巡察工作任务,基本达到了既定目标,社会、环境和可持续效益显著。全年共开展2第七轮第八轮2个镇、20个旗直部门及15个嘎查村、社区的常规巡察,17个嘎查村、社区开展了“微腐败”专项巡察,对发改委、工信局等7个单位开展了优化营商环境专项巡察,对第一至第六轮巡察的16单位10个嘎查村、社区开展了巡察整改回头看10家被巡察单位反馈问题293个,向纪委监委、派驻纪检监察组以及被巡察单位移交问题线索8条。截至目前,累计开展了8轮巡察,已完成对65个(总数67)单位和84个(总数84嘎查社区组织的巡察监督,巡察覆盖率分别达到97%100%

(三)项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

本项目计划总成本为25万元,实际完成17.5万元,项目成本控制情况较好

2.项目的效率性及效益分析。

顺利保障了巡察工作正常开展

四、综合评价情况及评价结论

该项目年度目标已完成,根据上级领导部门的指示精神,我单位对项目所有指标进行了检查和核实,收集了相关数据,进一步核查了资金的到位和使用情况、项目建设情况,制定了绩效指标,并组织专人对该项目进行了认真的绩效评价工作,认为该项目实施有依据,资金使用科学合理,为提高工作效率、完成巡察任务发挥了重要作用。因此巡察工作经费的使用,较好的保障了巡察工作正常开展,带来了很好的社会效益和较高的经济效益。

        中共鄂托克前旗委员会巡察工作领导小组办公室公开表.xls
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