您当前的位置:
首页 > 2019改版 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政信息 > 党群部门财务信息

鄂托克前旗委员会党校2021年度预算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-03-18 07:45

   

目录 

一、 中共鄂托克前旗委员会党校基本情况 

(一)主要职能 

(二)机构设置情况 

二、 2021中共鄂托克前旗委员会党校预算收支情况 

(一)部门预算收支总体情况说明 

(二)2021中共鄂托克前旗委员会党校预算收入情况说明 

三、 一般公共预算财政拨款收支情况说明 

(一)财政拨款规模情况 

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

四、 2021年“三公”经费财政预算安排情况说明 

五、 机关运行经费安排情况说明 

六、 政府采购预算情况说明 

七、 政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

八、 其他公开事项说明 

(一)转移支付情况 

(二)国有资产占有使用情况说明 

(三)重点项目预算绩效目标情况说明 

九、 名词解释(参考) 

十、 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  

一、 中共鄂托克前旗委员会党校基本情况 

(一)主要职能。 中共鄂托克前旗委员会党校是在中共鄂托克前旗委员会直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校主要职责是培训全旗各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;负责承办旗内举办的各类科级以下干部主体培训班;围绕全旗经济社会发展和党的建设等重大问题开展科学研究,承担旗委、政府下达的调查研究任务;开展党的路线、方针、政策的宣传;开展同校外教育、研究培训等机构和组织的合作交流;负责旗委、政府交办的其他事项。 

(二)机构设置情况。根据旗委党校部门职能职责,旗委党校下设办公室、党史党建室、教务处、教研科研室、民族理论研究个股室。 

二、2021中共鄂托克前旗委员会党校预算收支情况 

(一)部门预算收支总体情况说明 

2021年,我校预算收入241.36万元,比上年415.14万元,减少173.78万元,减幅41.86%,主要原因,一是单位人员减少,二是单位公用经费压缩。 

2021年,我校预算支出共计241.36万元,比上年415.14万元,减少173.78万元,减幅41.86%。其中基本支出196.36万元(其中:人员经费172.72万元,公用经费23.64万元)比上年减少173.78万元,基本支出大幅度减少主要原因一是单位人员减少,二是单位公用经费压缩;项目支出45万元,比上年增加0万元,增幅为0%。 

(二)2021中共鄂托克前旗委员会党校预算收情况说明 

预算收入241.36万元,其中:一般公共预算拨款收入   241.36万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比 0 %;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比 0 %;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0 %。 

(二)2021中共鄂托克前旗委员会党校算支出情况说明 

我校预算支出241.36万元,其中:基本支出196.36万元,占比81.36%;项目支出45万元,占比18.64%;事业单位经营支出0万元,占比0%。 

主要用于“机构运转、教育培训、教师进修”方面支出。 

、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

(一)财政拨款规模情况 

财政拨款收支预算241.36万元,包括:一般公共预算财政拨款241.36万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。 

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

一般公共服务类241.36万元,比上年预算数减少173.78万元。主要用于机构运转、教育培训、教师进修等。 

2021年“三公”经费财政预算安排情况说明 

2021年,我校财政拨款“三公”经费支出预算0.445万元,比上年0.45万元减少0.005万元,下降1.1%。主要原因是各单位进一步压缩财政拨款接待费支出。 

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数减少0万元,下降0 %。 

2、公务接待费0.445万元,比上年预算数0.45万元减少0.005万元,下降1.1%。主要原因是各单位进一步压缩财政拨款接待费支出。 

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算减少0 

元,下降0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费0万元,比上年预算减少0万元,下降0%。 

    机关运行经费安排情况说明 

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算23.64万元,比上年24.84万元减少1.2万元,下降4.83%主要包括以下支出:办公费8.2万元,水费0.3万元,电费0.8万元,邮电费1.9万,差旅费1.4万元,取暖费4.666万元,其他交通费5万元,公务接待费0.445万元,福利费0.93万元减少主要原因一是单位人员减少,二是单位公用经费压缩; 

    政府采购预算情况说明 

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预0万元。 

、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

2021年我校无政府性基金支出预算。 

八、其他公开事项说明 

(一)转移支付情况 

2021年我校不涉及转移支付 

  

(二)国有资产占有使用情况说明 

2021年我校无公务用车,不涉及此项 

(三)重点项目预算绩效目标情况说明 

按照旗委政府对我旗红色培训教育工作安排部署旗委党校作为我旗红色培训教育主体展对外承接干部培训教育业务工作。2021年党校核定教职工事业培训经费20万元,教师外出科研调研经费10,主体班培训经费15万元。以上三项共计核定事业经费45万元。党校通过使用45万元项目资金,将开展30期以上的主体培训班,做好教学课程创新,组织开展教师外出培训调研活动,提升教师能力,形成优质调研报告。使得来党校参加主体培训的党员干部履职能力有所提升,进一步提升我旗红色“1+6”教育培训工作知名度。 

  

九、名词解释(参考) 

1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。 

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

十、预算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

联系人:吕玉龙    联系电话:0477-7627281 

  

  

【字体: